第三季度預(yù)交所得稅,利潤總額填1-9
工資總額已計(jì)入成本費(fèi)用和實(shí)際支付填1-9

#老師,計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅時(shí),是按利潤總額的本年累計(jì)數(shù)計(jì)提還是按7-9月的利潤總額合計(jì)數(shù)計(jì)提?填寫季度申報(bào)表時(shí)是按本年累計(jì)數(shù)填寫的對(duì)嗎?#
老師您好,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的所得稅季報(bào),按季度申報(bào),請(qǐng)問所得稅納稅申報(bào)表里面本年累計(jì)金額是7-9月份的累計(jì)金額還是1-9月的累計(jì)金額?利潤表也是按季度報(bào),利潤表里面本月金額是7-9月的金額,還是9月當(dāng)月的金額?謝謝
企業(yè)所得稅極季度申報(bào),營業(yè)收入,成本,利潤總額得填寫是累計(jì)數(shù)據(jù)嗎,這月10月申報(bào)的數(shù)據(jù)是1-9月?還是7-9?
老師好,企業(yè)所得稅報(bào)表里面的本年累計(jì)數(shù),營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,比如在第三季度申報(bào)時(shí)他們的數(shù)據(jù)是1~9月的數(shù)據(jù)還是7~9月的數(shù)據(jù)呢?
老師好,申報(bào)第三季度(7-9月)的企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)收入,營業(yè)成本 利潤總額是填全年累計(jì)金額還是只填第三季度的總額,我看應(yīng)該是1-3季度的總額數(shù)據(jù),若這樣不是重復(fù)繳稅了嗎,謝謝。
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


支付的有去年的也算上吧
若是去年計(jì)提,今年支付,不用算