您好,如果開票沒有超過30W,普票填在么10行,專票填第二行和第一行就可以

小規(guī)模納稅人一季度各開了專票和普票,三月份的專票普票都是按1%開具的,請(qǐng)問怎么申報(bào)?。吭鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算僅填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計(jì)算填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請(qǐng)問C是為什么錯(cuò)了?
老師 小規(guī)模納稅人 申報(bào)增值稅 減按1%計(jì)算繳納增值稅 怎么填寫申報(bào)表 第一張表按不含稅收入*3%寫 第第三張表 我填的減征稅額 ,為什么沒有引到第一張表
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人減按1%稅率開票,且季度普票未達(dá)增值稅起征點(diǎn),需要填報(bào)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎
對(duì)于幾年前就干完的項(xiàng)目又開進(jìn)來材料票了,如果被查出來就說剛給對(duì)方錢,這樣可以嗎?
向個(gè)人租房,支付了1000租房押金,對(duì)方只退了500元,未開發(fā)票,該怎么記賬?
老師,我單位雇傭5個(gè)外地人,工資按月申報(bào)個(gè)稅,不給他們繳納社保行不行?
車輛購置稅是新規(guī)定的么,稅率是多少,電車也是要交這個(gè)稅的么
農(nóng)村生產(chǎn)隊(duì)有一塊地出租,請(qǐng)問生產(chǎn)隊(duì)可辦理稅務(wù)登記自行給承租方開票嗎
?老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆業(yè)務(wù),先給對(duì)方開了票,但是后來業(yè)務(wù)又沒做成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的那張發(fā)票會(huì)計(jì)沒紅沖,對(duì)方還抵扣了。這種情況應(yīng)該怎么處理啊
電商行業(yè)存在以下疑問: 1、平臺(tái)扣的達(dá)人傭金需要算銷售額申報(bào)收入嗎? 2、針對(duì)目前的政策,增值稅可以策劃嗎?
工商年報(bào)里的所有人備案,在11月1日前備案嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下跨地市標(biāo)志,選否可以嗎?
老師,去年新公司的裝修款之前沒有做,長期待攤,現(xiàn)在老板需要應(yīng)該怎么做?


沒超過,不含稅銷售額是按 3%計(jì)算?還是1%?
這個(gè)是按1%來算的,如果開的是普票轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面