你好,是的,就是這樣子做。

老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),貸銀行存款5萬(wàn),現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬(wàn),貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),在建工程——攤銷(xiāo)費(fèi)用2萬(wàn),我這么做對(duì)嗎?
老師,就是一項(xiàng)在建工程前期有設(shè)計(jì)費(fèi)可研費(fèi)都是我公司自己付的款,后來(lái)該項(xiàng)目走的融資租賃直接把款付給承包方,那最后轉(zhuǎn)固的時(shí)候肯定承包方有竣工決算報(bào)告的但是他的金額不包含我前期已記入在建工程的那些可研費(fèi)等,那我最后轉(zhuǎn)固的金額是把這兩個(gè)結(jié)合在一起嗎?需要什么附什么資料。
老師你好,我是一個(gè)工程單位,跨年的房建工程,合同簽訂的是付到85%后剩余的工程款等驗(yàn)收后開(kāi)票支付,這期間幾乎已經(jīng)完工,那我現(xiàn)在確認(rèn)收入是按雙方合同還是按工程進(jìn)度呢?
19:25問(wèn)答詳情23:58:22后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,單位有一項(xiàng)工程,在在建工程里,當(dāng)時(shí)是按照進(jìn)度合同入賬在建工程,21年完工以后,單位未付款也沒(méi)有發(fā)票,是否可以一直先放在在建里,等到發(fā)票來(lái)再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),娜娜呢52023-06-1419:23發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的2023-06-1419:24你好,轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)以后一直這樣空著計(jì)提折舊嗎?那來(lái)錢(qián)了怎么調(diào)整?
老師好,我們購(gòu)買(mǎi)了1棟廠房,款項(xiàng)己全部付清,還要裝修完工后才能會(huì)搬去辦公,我賬做在在建工程里的,這個(gè)要等裝修完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)吧?
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開(kāi)具7萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬(wàn)申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對(duì)差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開(kāi)具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開(kāi)票小于120萬(wàn),并且全部開(kāi)的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷(xiāo),是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過(guò)了三年緩沖期還可以減資或者注銷(xiāo)嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬(wàn)多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開(kāi)28萬(wàn)的票出去,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開(kāi)票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開(kāi)28萬(wàn)的票出去,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開(kāi)票金額交稅嗎
開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買(mǎi),開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買(mǎi),哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,沒(méi)有考慮風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的是( )。A. 利潤(rùn)最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財(cái)富最大化 D. 企業(yè)價(jià)值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?


通過(guò)往來(lái)就科目去過(guò)度的話,主要是想查詢工程款付了多少方便查賬是吧老師
你好,你的理解是對(duì)的。
老師,這些工種他們有的也拿了我們的商品,然后過(guò)段時(shí)間又還款了,我記賬的時(shí)候都放到一個(gè)科目里,如果要統(tǒng)計(jì)他們這個(gè)拿了多少工程款的話,只看應(yīng)付賬款的借方不準(zhǔn)確吧。這樣的情況應(yīng)該怎么查詢支付的工程款呢?
你好這個(gè)你要根據(jù)誰(shuí)拿你的商品你就應(yīng)該掛在哪一個(gè)的明細(xì)賬,這樣子才能夠看得到。
我想著都是一個(gè)往來(lái)單位就放在一起了,沒(méi)有分開(kāi)來(lái)記賬,老師,您的意思是分兩個(gè)科目去記賬一個(gè)是工程款一個(gè)是拿的商品是嗎?
你好,你這個(gè)確實(shí)分開(kāi)的話會(huì)更好查一些。