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老師,進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做

2025-10-13 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-13 09:52

是費用專票做進項轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶2793 追問 2025-10-13 09:58

是固定資產(chǎn)的進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-10-13 10:00

借:固定資產(chǎn) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2793 追問 2025-10-13 10:04

當時入固定資產(chǎn)資產(chǎn)的時候已經(jīng)借:固定資產(chǎn) 借:應交增值稅-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款了 做轉(zhuǎn)出的時候固定資產(chǎn)得在貨方了吧

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齊紅老師 解答 2025-10-13 10:06

不是哦,轉(zhuǎn)出會增加固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2793 追問 2025-10-13 10:10

那固定資產(chǎn)入了2遍?

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快賬用戶2793 追問 2025-10-13 10:10

哦哦,我明白了

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齊紅老師 解答 2025-10-13 10:11

好的,祝你工作順利!

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快賬用戶2793 追問 2025-10-13 10:20

老師,我已經(jīng)抵扣的發(fā)票,對方給我紅沖了,報稅的時候系統(tǒng)自動帶出進項稅額轉(zhuǎn)出,我做賬的時候分錄是是直接做相反的分錄就行嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-13 10:28

是的,分錄是是直接做相反的分錄就行

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快賬用戶2793 追問 2025-10-13 10:29

應交稅費-應交增值稅-進項稅額做負數(shù),還是放到貸方,做應交稅費-應交增值稅-進項稅務轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-10-13 10:30

這都方式均可以,但為了與申報表保持一致,可放到貸方,做應交稅費-應交增值稅-進項稅務轉(zhuǎn)出

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