你好,報(bào)稅這個(gè)正常是10月開始。因?yàn)槟汩_通的是十月

我這邊是藥店,營業(yè)執(zhí)照是今年5月份拿的,但9月份才去稅務(wù)局登記,現(xiàn)在需要申報(bào)第三季度的稅,我5月已經(jīng)有進(jìn)貨和賣出,那我現(xiàn)在做賬需要按我電腦系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)全部入賬嗎?還是只入九月份的賬就可以了??
老師您好,請(qǐng)問我們公司去年11月份成立的,社保和公積金11月開戶的并有人員錄入,但是稅務(wù)登記是在今年的1月份才開通的,個(gè)稅申報(bào)也是從一月份開始的,公戶也是在今年2月份開戶的,我想問問應(yīng)該從什么時(shí)候開始做賬呢
老師,我剛剛接手一個(gè)裝飾公司。這邊還沒有建賬。老板讓我2024年開始建賬。但是,老板這4月分注冊(cè)了一般納稅人,稅務(wù)平臺(tái)看到9-11月份有一萬多普票。還有2月份注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模納稅人,5-10月稅務(wù)平臺(tái)有一兩千普票。這邊準(zhǔn)備正規(guī)做賬。我要建兩個(gè)賬套。算幾月份開始?前面會(huì)計(jì)都是0申報(bào)
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個(gè)體戶,從今年2月份開始開始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào),定額是季度9萬,我每個(gè)月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個(gè)季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報(bào),查賬征收的話,就需要做賬報(bào)稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么辦處理
老師,我們有一家個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照下證時(shí)間是24年9月,一直沒有稅務(wù)登記,這個(gè)月才稅務(wù)登記,需要去稅務(wù)局說明把之前月份的稅務(wù)申報(bào)補(bǔ)上嗎?還是說直接從4月開始申報(bào)就好了?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


那可以問下老師,因?yàn)槠脚_(tái)上面說會(huì)推送7-9月份數(shù)據(jù),7-9月份的數(shù)據(jù)我這邊不用報(bào)稅是么
今年2月份開通的,那建賬套是不是也是從2月份開始的,要正常記賬是么,老師
你好,需要報(bào)了。10月就是申報(bào)7-9月的
因?yàn)橹皼]有申報(bào)稅務(wù),一直沒有做賬過
你好,建議你能補(bǔ)的話,就補(bǔ)上了。
就是說,我最好是建帳套2月份開始建,報(bào)稅的話10月份報(bào)7-9月份的稅是么。但是電子稅務(wù)局沒有要待辦的業(yè)務(wù)。不知道要怎么操作
你好,是的,如果電子稅務(wù)局沒有要求申報(bào)。就先不報(bào)。
好的,謝謝老師解答
你好,不用客氣的了。