您好,不需要,前面的虧損可以彌補(bǔ)的
您好,我想問一下,個體工商戶4月代開了專票和普票,總計(jì)超過了30萬,共需要交多少稅錢?代開專票的時候,同事也扣了個人所得稅,但是個體經(jīng)營所得是季報,為什么代開專票的同事交了個體經(jīng)營所得
老師 請問個體工商戶在稅局代開了發(fā)票 代開是已經(jīng)交過稅了 在季度申報個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時候還要申報嗎?
老師請問我們一家公司以前一直核定企業(yè)所得稅的,去年第三季度的時候被轉(zhuǎn)為了一般納稅人了,第四季度按查賬來交企業(yè)所得稅,第四季度只開了10幾萬銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,年度所得稅也是按查賬的來,這樣是需不要做稅審。
個人名下有個人獨(dú)資企業(yè),但是2021年企業(yè)虧損,個人經(jīng)營所得匯算虧損。另外每月在公司拿了8000元的工資,填寫了附加稅,申報后現(xiàn)在匯算個人工資薪金后還要補(bǔ)繳很多稅,這是為什么呢?個人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營所得會和工資所得匯算在一起嗎?
麻煩問下老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在季度免稅額不是30萬嗎?我2季度開票已經(jīng)超過了,但是公司累計(jì)是虧損的,季度申報所得稅用不用交企業(yè)所得稅
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,需要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅這筆分錄嗎?
老師,建筑單位異地工程開勞務(wù)費(fèi)需要辦外經(jīng)證嗎
老師,我這邊倉庫盤庫多出來材料,是因?yàn)轭I(lǐng)用時候一會兒要一會兒不要導(dǎo)致的,那我現(xiàn)在怎么處理
請問汽車的保險發(fā)票可以抵扣公司增值稅嗎
我想問一下權(quán)益法下,投資時點(diǎn)公允價值不等于賬面價值。如果是因?yàn)橐豁?xiàng)固定資產(chǎn),而這項(xiàng)固定資產(chǎn)還有凈產(chǎn)值,那我在算這個調(diào)整凈利潤的時候,還是按照原來的公式一減到底(凈利潤減去差額除以可使用年限),到底要不要考慮這個凈殘值呢?
請問現(xiàn)在是不是不需要抄稅清卡就可以申報了
老師,開建筑服務(wù)的發(fā)票,電子稅務(wù)局備注欄怎么填寫,從哪里加上
老師好,之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,現(xiàn)在銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理
老師您好,我們是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),老板娘的朋友是做防水工程,經(jīng)常從我們公司走賬,讓我們公司給其他建筑公司開材料發(fā)票,再開來防水保溫材料抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,比如開出材料6萬,開進(jìn)材料3萬,開進(jìn)3萬我已經(jīng)放項(xiàng)目上做了進(jìn)行,給他們算出款時,怎么算企業(yè)所得稅,還要算工會經(jīng)費(fèi)殘保金之類的嗎?
老師好!咨詢下投資收回的業(yè)務(wù):我們投資基金公司,占比5%,簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,分三筆付清投資款,第一筆款含應(yīng)付的投資收益,一年內(nèi)付清,在我們收到第一筆款時如何做賬?沖成本嗎?