是的,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)就要代開發(fā)票,按工資申報(bào)不需要
老師你好,這個(gè)問題我還是不太清楚。例如:個(gè)人當(dāng)月開據(jù)一張現(xiàn)代服務(wù)類型發(fā)票7萬元,當(dāng)月繳納增值稅、附加稅。年度匯算清繳后個(gè)人應(yīng)納個(gè)稅稅額超1萬元,屬于(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過36000元,預(yù)扣率3%)這一檔。 你說在支付勞務(wù)報(bào)酬的時(shí)候要預(yù)扣預(yù)繳圖中個(gè)稅,請(qǐng)問開出這張現(xiàn)代服務(wù)類型發(fā)票不需要預(yù)扣預(yù)繳圖中個(gè)稅?有些糊涂了。
居民個(gè)人李某是境內(nèi)A公司職員,2019年全年取得A公司支付工資薪金收入140000元(已代扣“三險(xiǎn)一金”),2019年3月,李某在網(wǎng)上承攬境外甲國(guó)家B公司的一項(xiàng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程工作,2019年全年取得B公司支付勞務(wù)報(bào)酬折合人民幣200000元。2019年5月,李某的一本著作被境外乙國(guó)C出版社出版,取得稿酬所得折合人民幣80000元。李某的勞務(wù)報(bào)酬所得已按甲國(guó)稅法繳納所得稅15000元、其他稅收10000元;稿酬所得已按乙國(guó)稅法繳納所得稅9600元,其他稅收7000元。李某有一獨(dú)生子女,2019年在初中二年級(jí)讀書。李某自己也是獨(dú)生子女,父母在2018年均超過60歲。此外,2019年李某無其他按規(guī)定可申報(bào)的專項(xiàng)附加扣除。問題:李某2020年匯算清繳時(shí),已累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳1880元,那么應(yīng)補(bǔ)(退)個(gè)人所得稅款多少元?
老師,我們是一般納稅人,個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),個(gè)人去稅局代開了發(fā)票,稅局發(fā)票備注欄寫明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,我登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫了勞務(wù)報(bào)酬表,收入額62400,費(fèi)用自動(dòng)填寫12480元,點(diǎn)稅款計(jì)算需要交1萬多的稅,這么高的稅款嗎?這是怎么算出來的?
老師,9個(gè)人給我的公司分別代開了300多萬的發(fā)票,當(dāng)時(shí)是按經(jīng)營(yíng)所得繳納的稅款,現(xiàn)在稅局查賬說要我們公司按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳,這樣我們要補(bǔ)多少稅款,怎么計(jì)算的,或者有沒有補(bǔ)救的辦法?求助
老師,現(xiàn)在個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,就像零星工程,施工服務(wù)發(fā)票,有些稅務(wù)局直接把個(gè)稅也扣完了而且是按千分之六扣的,有些備注寫著個(gè)人所得稅由支付方預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳,這樣我們是要幫他申報(bào)個(gè)稅嗎?可以不報(bào)嗎?等明年初匯算清繳他自己申報(bào)可以嗎?
公司修建冷庫,發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)是否要計(jì)入在在建工程
老師,給客戶開出的銷貨單按正常售價(jià)開的,開發(fā)票的金額是打了98折的,有沒有問題?銷貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個(gè)月的工資怎么算,比如5月有31天,這個(gè)員工上了30天班怎么算
如果我報(bào)關(guān)出口用人民幣來核算,這樣的收款方式是不是簡(jiǎn)單點(diǎn),還是也必須從對(duì)方的公戶上開始收
公司在深圳有個(gè)項(xiàng)目在三亞請(qǐng)問異地增值稅預(yù)繳,是登陸三亞那邊的電子稅務(wù)局嗎
您好,老師,請(qǐng)問退休返聘員工的工資怎么報(bào)社保,是按勞務(wù)費(fèi)報(bào)還是報(bào)工資薪金報(bào),是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個(gè)稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設(shè)過程中要招很多臨時(shí)工,這個(gè)臨時(shí)工能做成工資表嗎,另外像這種勞務(wù)有簡(jiǎn)易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報(bào)銷嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費(fèi)用-快遞材料費(fèi)?
這個(gè)不是和工資申報(bào)的稅率一樣嗎,這樣也需要去代開勞務(wù)發(fā)票
勞務(wù)報(bào)酬的稅率 勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)?????????????????????
這個(gè)是需不需要開?
需要開票才能稅前扣除的,申報(bào)個(gè)稅只是納稅義務(wù)
好的,謝謝老師
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