開始施工了沒有? 開始了沒交稅有風(fēng)險(xiǎn) 納稅義務(wù)晚了
老師您好,就是有。有這么一個(gè)問題是,就是有掛靠的公司,把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費(fèi),還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢打給那個(gè)掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個(gè)掛靠的項(xiàng)目,掛靠人也沒有票給
老師,有個(gè)新項(xiàng)目,因?yàn)槲以诘倪@家公司資質(zhì)不夠,所以掛靠其他公司的資質(zhì)來做這項(xiàng)工程。我是掛靠方這邊的財(cái)務(wù),如果我做這個(gè)項(xiàng)目賬的話,我是站在被掛靠方也就是總承包方的角度來做賬嗎?我以前做過建筑房建總承包方的財(cái)務(wù),工程是我們自己承建的,有專業(yè)分包出去的業(yè)務(wù)。但是我沒有接觸過這種建筑掛靠業(yè)務(wù)。我想知道,我作為掛靠方的財(cái)務(wù),我這邊做賬,是按照把這個(gè)項(xiàng)目當(dāng)做自己的工程項(xiàng)目來做賬嗎?正常確認(rèn)甲方撥付的收入,工程施工發(fā)生的各類成本費(fèi)用,以及計(jì)提稅金,繳納稅款嗎?
老師,我想問下,比如有一個(gè)A項(xiàng)目掛靠在B公司,B公司也收到了A公司轉(zhuǎn)過來的工程款500萬,但是B公司只有了其中300萬的材料款,還剩200萬在我們賬上,那這個(gè)分錄要怎么做?
老師,我們是做建筑掛靠的公司,有個(gè)項(xiàng)目工程款進(jìn)來393萬,我們收取對方12.3%的掛靠費(fèi),每個(gè)項(xiàng)目都是拿出收入90%來做成本,然后這個(gè)項(xiàng)目是甲供材項(xiàng)目,對方提供9個(gè)點(diǎn)的專票,我們財(cái)務(wù)經(jīng)理就跟我說你把393萬??(12.3%-9%)來收取掛靠費(fèi),也就是說按開票金額的3.3%來收掛靠費(fèi),我對對方提供9個(gè)點(diǎn)專票這個(gè)不太理解,能解釋下嗎?
老師我想問一下,一家建筑公司被一個(gè)自然人掛靠,活肯定真實(shí)的,就是自然人開不出發(fā)票,現(xiàn)在自然人把錢打給掛靠方,掛靠方找人給開專票。涉及金額46萬多。向這種屬于虛開發(fā)票嗎,是不是會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)很大,像這種怎么處理更好
老師,我們有進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng),就一張票金額較大,我們這個(gè)月開票少,稅想少交點(diǎn),能進(jìn)項(xiàng)少抵扣點(diǎn)嗎
老師在建工程已支付完成,過了一段時(shí)間來了一筆承擔(dān)在建工程16%的工程款,這筆賬該怎么做
我現(xiàn)在小規(guī)模有未開票收入,會計(jì)分錄怎么做?
老師好,我們收到了會議服務(wù)的發(fā)票,請問還要有些附件?(比如照片等,還需要什么?)
我想問一下,老板私人賬戶轉(zhuǎn)入款,用于日常費(fèi)用支出,怎么做分錄
單位購買的草皮,用在單位公司門口,我們可以加計(jì)扣除9%
內(nèi)賬年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 我們設(shè)備買了一款軟件 專機(jī)專用的 這個(gè)該怎么入賬做分錄
老師,問一下銀行承兌匯票提前貼現(xiàn)這個(gè)怎么做賬?
內(nèi)賬年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
施工幾個(gè)月了,錢也是這幾個(gè)月陸續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)來的
那如果一分錢沒交稅的話,就有風(fēng)險(xiǎn)。最起碼,增值稅需要交,然后所得稅你需要看完工進(jìn)度。
按預(yù)收工程款處理嗎
是的對的是的對的
如果按借款呢
借款的另一方出借人有風(fēng)險(xiǎn),需要約定利息,如果沒有利息,需要交稅。
如果是借款,你資產(chǎn)不多,借款金額比較大,你有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)。
那還是按預(yù)收或者工程進(jìn)度款處理才是最好的
老師,如果按預(yù)收工程款,怎么開票呢
是的 開始施工了,那就開建筑服務(wù),某某工程的,沒有開始施工開預(yù)付款的
或者是不征稅的稅率
老師,我不是很明白,已經(jīng)施工了,開建筑服務(wù)的成本和進(jìn)項(xiàng)又不夠
成本可以暫估,增值稅沒法抵扣,沒有發(fā)票。
你的意思就按工程進(jìn)度處理
對的是的, 所得稅對的
不征稅呢,怎么處理的,老師,說詳細(xì)點(diǎn)
你好,不征稅的借銀行存款貸,預(yù)收賬款, 要什么詳細(xì)的信息
我沒有看懂,還需要具體的哪些詳細(xì)的
不征稅需要開發(fā)票嗎
對的是的,需要開發(fā)票的