你好,可以一起結(jié)轉(zhuǎn),分著結(jié)轉(zhuǎn)也可以
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會(huì)計(jì)在收到發(fā)票進(jìn)賬的時(shí)候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后在月底的時(shí)候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我不太會(huì)用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個(gè)分錄對(duì)嗎?另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 不用交稅 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
你好,老師,1.賬本和憑證有啥區(qū)別嗎的,賬本在什么情況下存在!2.我看到我們?nèi)ツ昴甑椎馁~,把應(yīng)付賬款反沖了很多,這個(gè)是一般年底結(jié)轉(zhuǎn)都做的嗎,還是什么原因!剛做好多不懂!3.在交企業(yè)所得稅時(shí),預(yù)提了一部分費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用可以用普票做賬嗎?
老師,成立新公司,發(fā)生了期間費(fèi)用,在月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)憑證合計(jì)額怎么是負(fù)數(shù),而不是發(fā)生期間費(fèi)用的合計(jì),直播課中我沒搞明白,請(qǐng)老師在此幫解析,謝謝!
請(qǐng)教老師,我們21年支付銀行的貸款利息,在22年開來(lái)了專票,22年12月認(rèn)證了,在21年是做的借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,22年來(lái)專票并認(rèn)證可以怎么做憑證,是不是還得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,都怎么做憑證呢?謝謝!以前我提問過(guò),但是沒有看明白分錄,希望老師講解一下,謝謝
老師,問三個(gè)問題:1、計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)是不是得把所有費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)后得到的本年利潤(rùn)來(lái)計(jì)算。2、年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)是結(jié)轉(zhuǎn)全年的,還是12月份的?還是兩個(gè)都得結(jié)轉(zhuǎn),如果每月一結(jié)轉(zhuǎn)是不是只結(jié)轉(zhuǎn)12月份的就可以了。3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)前應(yīng)該有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,為什么會(huì)用12月的本年利潤(rùn)減去第四季度的所得稅費(fèi)用呢?這不是不對(duì)應(yīng)嗎?希望老師可以給解答一下,謝謝。
老師幫忙看看這個(gè)0.06要怎么沖回來(lái)呢,這里搞錯(cuò)了時(shí)間應(yīng)該是銀行付款是11690.26元,之前應(yīng)該是錄錯(cuò)了現(xiàn)在要怎么調(diào)回來(lái)呢
老師,您好! 請(qǐng)問小規(guī)模納稅人向個(gè)體工商戶租賃挖機(jī)簽訂了租賃合同,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人需要繳納印花稅嗎? 謝謝老師!
我們公司一個(gè)股東會(huì)退出,她的股份由另一個(gè)老板回收,這個(gè)過(guò)程有沒有一些股份變更的稅費(fèi)
幫廠家代墊銷售人員的提成,收到代墊的提成時(shí)怎么做分錄。代墊的提成廠家直接給公司抵扣貨款。怎么做分錄,請(qǐng)專業(yè)人士回答
請(qǐng)問老師,23年度甲企業(yè)是小微企業(yè),24年的1-6月的六稅兩費(fèi)的減免,是根據(jù)2022年的匯算清繳么?24年的7-12月的六稅兩費(fèi)的減免,是根據(jù)2023年的匯算清繳么?
員工找發(fā)票給公司,怎么說(shuō)不收餐飲票呢?
老師好,通行費(fèi)發(fā)票的電子票據(jù)匯總單也要入賬嗎
移動(dòng)租賃我們地方放信號(hào)塔,這個(gè)發(fā)票開什么項(xiàng)目和明細(xì)?一般納稅人增值稅幾個(gè)點(diǎn)
老師,您好,公司賬戶收賬后收多少到多少?還是需要扣什么稅費(fèi)或手續(xù)費(fèi)之類的費(fèi)用
老師,印花稅股權(quán)轉(zhuǎn)讓減半征收需要滿足什么條件呢