若按偷漏稅,可以一直追溯的
老師你好: 我想問一下你,我們公司是自然人獨(dú)資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個(gè)人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤為正, 因?yàn)槭欠蚱?,所以我在股?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給對(duì)方,那印花稅是不是就是0 繳納的個(gè)人所得稅,稅務(wù)局咨詢臺(tái)說是受讓方按未分配利潤*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達(dá)清楚,如果虧損是不是就不用繳個(gè)稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因?yàn)槭欠蚱薮_實(shí)是沒掏錢
老師請(qǐng)問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補(bǔ)交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個(gè)月申報(bào)呀?
老師,我們公司是去年10月成立的一般納稅人,去年12月份發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),這筆業(yè)務(wù)的印花稅我們是年后才申報(bào)才繳納的,136塊錢?,F(xiàn)在匯算清繳要把這136的印花稅,去做調(diào)減嗎?還是可以把這136留到今年再抵扣?
老師,我是5月份剛注冊(cè)的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號(hào)交了一次印花稅,6.1號(hào)通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請(qǐng)問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?2.尤其是增值稅的會(huì)計(jì)分錄和印花稅的會(huì)計(jì)分錄,不確定我做的對(duì)不對(duì)辛苦老師幫我看下,如果不對(duì),正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請(qǐng)問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會(huì)計(jì)分錄我做的對(duì)嗎?
老師好,我們公司去年年底還是小微,今年3月以后不符合小微條件了,我4月報(bào)了一筆印花稅,系統(tǒng)自動(dòng)帶出適用小微企業(yè)減免政策且我無法變更,我就按照減免后的稅金繳納了,現(xiàn)在專管員說我們違規(guī)享受,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
公司的記賬混亂,公司想重新建賬,可以嗎
借股東錢再還回去涉及什么稅嗎?
我們租賃個(gè)人單元房3室兩廳辦公,稅費(fèi)我們承擔(dān),從租交了房產(chǎn)稅,還需要交城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師,請(qǐng)問剛成立的公司,還沒有財(cái)務(wù)軟件,先做個(gè)手工賬,請(qǐng)問是怎么做呢?電子表格還是T字賬啊?
老師你好,請(qǐng)問給別人買了高鐵票,但是對(duì)方未取票,買的人也下載不了發(fā)票,這種可以哪里去票呢?
老師我們公司專門是做二手車過戶用的,二手車市場(chǎng)會(huì)通過我們公司開進(jìn)來汽車的發(fā)票,也會(huì)通過我們開出去汽車的發(fā)票,但是我們這幾年來一直是零申報(bào)的,現(xiàn)在稅務(wù)分局找我們讓我們補(bǔ)稅,我想問一下我們會(huì)面臨補(bǔ)什么稅
問題①公司名義購買的水電表卡可以作為什么費(fèi)用 ②交的電費(fèi)可以作為什么費(fèi)用 ③交的水費(fèi)作為什么費(fèi)用? ④公司購買的商用空調(diào)安裝在辦公室作為什么費(fèi)用 ⑤交的水電費(fèi)作為費(fèi)用的時(shí)候可以記一張憑證,算一個(gè)總數(shù)嗎?
您好老師,我今年6月份來了一家酒店當(dāng)會(huì)計(jì),之前沒有會(huì)計(jì),賬很亂。酒店2024年5開始有業(yè)務(wù)發(fā)生,我是從今年1月份開始記賬了。但是資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?流動(dòng)資產(chǎn)22305.75,負(fù)債 134848.76
請(qǐng)問一般納稅人,公司是買其他牌子面膜回來,開票就是:面膜。然后再自己拆掉包裝把里面面膜放到自己的牌子里面。開給客戶商品名稱是:保濕補(bǔ)水面膜。成本怎么做
請(qǐng)問如何把發(fā)票打印在a4紙張上?能統(tǒng)一排版嗎?想一頁打印三張。
工會(huì)一直沒繳納會(huì)有影響嗎,怎么能把工會(huì)取消了
若稅局核定有工會(huì)經(jīng)費(fèi),要申報(bào)的
申報(bào)到是申報(bào)了,就是實(shí)際申報(bào)的與實(shí)際個(gè)稅App上不一樣,要少些
無法取消的,少申報(bào)了,稅局發(fā)現(xiàn)了再說
好的,謝謝,就是這個(gè)印花稅我們公司24年原來專管員才給我們核定,所以我們24年交了23年的印花稅,23年以前的印花稅沒有申報(bào),并且申報(bào)的時(shí)候全部一股腦的在一個(gè)稅目上,沒有分類,現(xiàn)在這個(gè)專管員說24年印花稅這塊要分類,并且我申報(bào)的金額和他的不一樣,他要我寫說明,我現(xiàn)在無從下手,,23年截止到25年9月總的進(jìn),銷合計(jì)30181萬,申報(bào)印花稅合計(jì)30969萬,我現(xiàn)在是從23年開始分類了,把表發(fā)給他,說明這塊怎么寫呢
申報(bào)的數(shù)據(jù)還多些
申報(bào)的數(shù)據(jù)多幾百萬倒無所謂,是23年到25年6月的,不是25年9月,我就是想表達(dá)我給專管員寫說明我把23年到25年6月分類了,稅目弄錯(cuò)了,補(bǔ)申報(bào)沒分到類的,但是我這樣有個(gè)稅目我多申報(bào)了能不能退稅呢,還有專管員會(huì)不會(huì)看到我申報(bào)了23年的,22年及以前的會(huì)不會(huì)也要我去申報(bào)
嚴(yán)格來說,可以申請(qǐng)退稅,但申請(qǐng)退稅麻煩。
至于是否會(huì)讓補(bǔ)以前的,這個(gè)說不準(zhǔn)。