你們是小規(guī)模就按1%計算增值稅,收款金額/1.01*0.01
老師您好,前幾天在會計學堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結轉成本。老師說是的,但我前幾個月結轉了怎么辦,可以做分錄把它調回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費、勞務費等結轉到主營業(yè)務成本里面去了,主營業(yè)務成本結轉本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業(yè)務了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理??! 我們是因為酒店的資質不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應該怎么操作啊
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網絡科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網絡科技公司的對公賬上給我們轉,我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現(xiàn)在這個學員是包括培訓費,培訓費應該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務費,就要教練員單獨去開勞務發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網絡科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師您好,我們單位屬于民辦學校,每年收取的學雜費和生活費加上國家補助資金,超過了500萬,根據(jù)增值稅稅收優(yōu)惠政策,就以上收入學校應該是符合免稅條件,我想問的是,如果學校不主動申請為一般納稅人,稅務會自動認定我們?yōu)橐话慵{稅人嗎?
您好老師,我們公司是做政府ppp項目工程的,投資建了一個學校,有十年運營期,盈利模式一個是政府付費,然后一個運營收入是學生的住宿費,住宿費可以開免稅發(fā)票,那進項稅抵扣時有一部分肯定是不能抵扣的,這個該怎么區(qū)分呢?如果按宿舍樓的面積區(qū)分,那進項稅不能抵扣的太多了,望老師幫忙解答謝謝。
請問公司買的車,開了進項發(fā)票,是個人在還貸,請問這個利息還怎么做?能做公司的財務費用嗎?
我們公司在銀行貸款期限為三年,應該記在哪個科目里?
老師好!請問一下,我們公司收業(yè)主消防維保費,怎樣開發(fā)票呀,這個費用就是以后小區(qū)有消防方面的問題就拿來維修
給員工,每人發(fā)一支口紅,還要計提嗎?還是直接計入費用 金額9000多
老師,如果一個人名下有幾個經營部,請問如果每季度都不超30萬,是否不用上稅
發(fā)票總額度減去已開發(fā)票,不等于剩余可開票額度,是什么原因呀
老師你好公司為一本納稅人,是生產水渣加工成礦粉和外賣賣的礦。粉是賣給攪拌站作為建筑啊,工地用的水渣呢是來的時候假如是5000運輸過程當中是損耗為20噸,實際入庫為4800噸,但是我們購入的那個發(fā)票是5000噸,請問路途當中這個損耗20噸應該怎么樣?賬務處理
現(xiàn)在是核定征收,還是查賬征收
老師你好 生產型出口企業(yè)EXW成交方式 出口由客戶指定貨代 然后拿不到相關單證應該怎么處理。或者正確的流程是怎么樣的。
老師,請問稅點走私是不是很多企業(yè)都這么做?