您好,
借:利潤分配-未分配
貸:應付股利
借:應付股利
貸:銀行存款
老師想請問下,我們是兩個公司用的一張卡,然后利潤是做在一起的,年底股東分紅又要把另外一個公司的利潤給拋出來,然后資產(chǎn)負債表的凈利潤就會多出來一坨,這個另外一個公司的利潤又不分紅的,因為是虧損的,不太清楚會計分錄怎么寫,然后這個多出來的凈利潤調(diào)到哪個科目
請問老師這個怎么做科目?利潤月底會給10個左右股東進行分紅
老師好 公司有盈利 年底要抽10個點做盈余公積吧 剩下的不做股東分紅 那如果以后公司注銷 那稅務會不會叫我們計算股東分紅交個稅呢
老師,五年前成立的公司,期中一個股東在公司章程里規(guī)定占股50%,但一直沒有按時出資,也沒有實際經(jīng)營公司,五年后公司利潤分紅,還考慮這個股東嗎?
老師,我們單位有一個股東要做分紅,已經(jīng)轉(zhuǎn)款。請問我會計科目怎么做?然后要申報所得嗎?在哪個里面做申報呢?
老師,請問新公司怎樣在電子稅務局做稅務登記
公司定制工服,送客戶,可以直接 借:銷售費用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開支,收款按約定的價格開具仔豬銷售發(fā)票給對方公司,年終匯算根據(jù)我們平時墊付的開支以及他們付的款決算。購進生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對方公司不給折舊費,根據(jù)合同約定預收款價300元,這個300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開的發(fā)票金額以及平時我們的墊付情況來算找補,請問我們平時開支買飼料獸藥及開支工資等借方科目應記什么?原會計記的是應收賬款—對方公司,這樣記對不對?
銷售吃飯買東西送直接送給客戶計入業(yè)務招待費嗎?還是要視同銷售呢?
發(fā)票可以直接開負數(shù)嗎?
老師,請教下,殘保金的申報中兼職的人員可算人數(shù)?
一般公司常見的稅務風險有哪些,如何防范
老師,ERP原材料進銷存中的期初和本期入庫和本期出庫=期初余額,周期時間就按采購對賬周期對吧,因為我看總賬科目余額表中的1403科目原材料本期發(fā)生額借方計提本期發(fā)生入庫金額是對賬周期的金額8/26到9/25日,本期出庫領用也是和采購對賬周期一樣 2、那比如我領料日期是9/28,生產(chǎn)成品完工入庫是9/30完工入庫了,這和問題1沖突嗎
老師,我想問一下,個體戶定期定額,一個月的額度是1萬八,我看他的稅率是3%,如果這個月開10萬的發(fā)票,他的增值稅是免的吧?下個月10月了,10月他要報一個經(jīng)營所得,10月他這個經(jīng)營所得應該怎么報啊?他是應該用10萬減去成本,按利潤報經(jīng)營所得個稅,還是按速算扣除的那個稅率走,還是按這個3%走呀?
公司所屬稅務局劃分是根據(jù)注冊地址還是實際經(jīng)營地址,有文件規(guī)定嗎
先做第一個分錄,然后再轉(zhuǎn)嗎?做2張憑證嗎?
是的,先計提,再做支付的就可以
應付股利是應付利潤可以嗎?
可以的,你們有哪個就用哪個
老師,這個利潤分配顯示是負數(shù)的,但是銀行卡上是正數(shù),我這樣做分錄對嗎?
你們資產(chǎn)負債表上的未分配也是負數(shù)嗎?
是的老師
那這個不存在分紅,要是正數(shù)才能分紅
那我要怎么做會計分錄?
暫時分不了,要是正數(shù)才能分
那可以理解成,我們是把實收資本的錢分紅了呢?
實收資本是公司的錢,不能分紅的
當時不懂什么會計方面的,想著銀行卡還有錢,要過年了每個人要分點錢回去過年,然后就每個人分了點,這種情況我該怎么做賬好呢老師?
這種你掛往來就可以了,
借:其他應收款
貸:銀行存款
有點懵了
因為未分配是負數(shù),分不了紅,就先掛往來
那以后未分配是正數(shù),還需要轉(zhuǎn)回來利潤分配嗎?
是正數(shù)再分,現(xiàn)在是沒法分