產(chǎn)品類別 具體產(chǎn)品示例 稅收分類編碼 編碼名稱 備注(稅率相關(guān)) 米類 大米、小米、糯米等 101010201 稻谷加工品 一般納稅人銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(如未經(jīng)深加工的糙米、精米) 適用 9% 稅率;若為精制米(如免淘米、調(diào)味米)仍屬初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率 9% 面類 小麥粉、面條(干制)、掛面等 101010202 小麥加工品 1. 小麥粉(如中筋粉、低筋粉)屬初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率 9%; 2. 干制面條、掛面(非速食)若未添加復(fù)雜輔料,按 “小麥加工品” 選碼,稅率 9% 油類 大豆油、花生油、菜籽油、芝麻油等 101010301 植物油 1. 純植物油(未經(jīng)氫化、未添加其他成分)屬初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率 9%; 2. 若為調(diào)和油(多種植物油混合),仍按 “植物油” 選碼,稅率 9%; 3. 氫化植物油(如起酥油)稅率 13%,需單獨(dú)確認(rèn)編碼
我們是收玉米產(chǎn)酒精 玉米是屬于我們的原材料 去稅務(wù)局備案可以往外銷售 現(xiàn)在要賣玉米 從單位手里收購(gòu) 的玉米可把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)回來(lái)嗎 從個(gè)人手收購(gòu)的玉米 我們?cè)谕赓u產(chǎn) 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅之前按投入產(chǎn)出法算的,那轉(zhuǎn)出就不能按投入產(chǎn)出了,老師有知道這方面嗎? 從個(gè)人手里收購(gòu)的玉米現(xiàn)在外賣的話那個(gè)稅怎么算 ? 是有一個(gè)計(jì)算抵扣嗎?
老師,我們這個(gè)月有銷售,下月初開(kāi)發(fā)票收款,客戶對(duì)開(kāi)發(fā)票沒(méi)有特別要求,因?yàn)橘?gòu)買的蔬菜,糧油米面,肉禽蛋,凍品,水果都是現(xiàn)金購(gòu)買的,沒(méi)有發(fā)票,這樣賬上庫(kù)存現(xiàn)金金額較大,請(qǐng)問(wèn)如果找賣這些商品的商家給我們開(kāi)發(fā)票,我們叫他們開(kāi)些什么類目的商品好呢,我們給客戶開(kāi)發(fā)票有怎樣開(kāi)呢,要注意些什么?
老師好,公司在城郊設(shè)立臨時(shí)駐點(diǎn)(十五天),派去本公司及集團(tuán)總公司和集團(tuán)其他子公司職工協(xié)住辦公,期間釆購(gòu)米面油肉菜飲料等食品用于職工伙食,現(xiàn)需要報(bào)銷,收到稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票(沒(méi)有發(fā)票附表)商品分類為疏菜、肉,然后按購(gòu)物小票的合計(jì)數(shù)開(kāi)總金額,請(qǐng)問(wèn)該發(fā)票可以報(bào)銷嗎?
老師,我們是酒類銷售有限公司。我們的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有包裝酒的這個(gè)范圍,銷售預(yù)包裝的酒?,F(xiàn)在我們需要購(gòu)買一批瓶子。對(duì)方是國(guó)企,一定要開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)如果他將這個(gè)瓶子原材料的瓶子發(fā)票發(fā)給我們,我們?cè)诙悇?wù)上有什么問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司是做糧食 玉米收購(gòu)的,從農(nóng)民手里收購(gòu)過(guò)來(lái)了再賣出去,但是收購(gòu)的時(shí)候產(chǎn)品干濕度會(huì)有差異,那我們開(kāi)進(jìn)來(lái)100噸糧食,實(shí)際上沒(méi)有銷售到100噸 但是稅務(wù)局要求做數(shù)量金額式明細(xì)賬,這就會(huì)導(dǎo)致我們賬面利潤(rùn)很多每個(gè)月開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)出去,數(shù)量如果和購(gòu)進(jìn)來(lái)的一致 就會(huì)導(dǎo)致所得稅稅負(fù)很高,這種情況該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院綠化工程是入什么科目
A公司系集成電路生產(chǎn)企業(yè)。2025年4月的經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)以分期收款方式銷售一批集成電路產(chǎn)品,合同不含增值稅總金額3800萬(wàn)元,本月15日收取50%款項(xiàng);5月15日收取50%款項(xiàng),貨物已經(jīng)發(fā)出,購(gòu)買方已經(jīng)驗(yàn) 收合格,由于購(gòu)買方資金緊張,本月實(shí)際支付30%款項(xiàng)。 (2)本期購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用材料取得的增值稅專用發(fā)票注明金額900萬(wàn)元,增值稅稅額117萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。 (3)本期外購(gòu)芯片取得的增值稅專用發(fā)票注明金額200萬(wàn)元,增值稅稅額26萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。 (4)由于保管不善,部分材料被盜,被盜材料不含增值稅金額為40萬(wàn)元,購(gòu)入時(shí)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額,其中30萬(wàn)元的材料系2022年12月購(gòu)入,10萬(wàn)元的材料系2023年12月購(gòu)入。 (其他相關(guān)資料:A公司2023—2025年均符合加計(jì)抵減條件;增值稅扣稅憑證已經(jīng)進(jìn)行用途確認(rèn) 業(yè)務(wù)4不需要考慮加計(jì)扣除轉(zhuǎn)出嗎?
老師!現(xiàn)在我們開(kāi)給客戶的銷項(xiàng)發(fā)票,在稅務(wù)局哪里可以看到對(duì)方已認(rèn)證抵扣了呢?
我司租賃一臺(tái)小貨車,今天買保險(xiǎn)(商業(yè)保險(xiǎn)959.72和交強(qiáng)險(xiǎn)660;車船稅17.68;還有一項(xiàng)是車主無(wú)憂-IBCS隨車160)共計(jì)1797.4元,但是發(fā)票金額只開(kāi)了1619.72,也就是車船稅17.68和車主無(wú)憂160是沒(méi)有發(fā)票的,這臺(tái)車是工程部用的,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬,分錄如何
支付了土地租金,但是沒(méi)有取得發(fā)票,如何入賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司租賃的房子需要繳納什么稅?
老師,我想問(wèn)一下公司章程找不到了,能在哪里可以下載
外貿(mào)a與國(guó)外b簽訂銷售合同產(chǎn)品1,合同金額100萬(wàn)人民幣,出貨方式cif,報(bào)關(guān)單上申報(bào)金額100萬(wàn),運(yùn)費(fèi)10萬(wàn),保費(fèi)3000元,b公司將100萬(wàn)貨款支付,后面又支付了運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)+3000元,像這樣子情況,財(cái)務(wù)該怎么記賬?
客戶打錢進(jìn)來(lái)可以不開(kāi)票么?因?yàn)榱硗鈧€(gè)公司已經(jīng)開(kāi)開(kāi)票給他呢,,,
應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)是不是代表預(yù)付賬款,欠對(duì)方發(fā)票未開(kāi)?