那個(gè)稅金差額計(jì)入稅金及附加
老師您好,收到稅務(wù)局返還的個(gè)稅手續(xù)計(jì)入了其他收益科目并按照無(wú)票收入申報(bào)了增值稅,那在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)怎么填寫呢?營(yíng)業(yè)收入包括這筆款嘛?
老師好,我們這是住宿洗浴行業(yè),這個(gè)開了普通發(fā)票,是1%的優(yōu)惠稅率。申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入按發(fā)票上的收入嗎?還是計(jì)算按3%的收入?還有定額發(fā)票,定額發(fā)票是按3%計(jì)算營(yíng)業(yè)收入呢還是優(yōu)惠稅率1%計(jì)算收入呢?
老師,您好,我根據(jù)手工計(jì)算,算出了第二季度的主業(yè)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和三大期間費(fèi)用,這些數(shù)據(jù)夠報(bào)稅了嗎?有沒(méi)有需要補(bǔ)充的?
申報(bào)增值稅填表一的時(shí)候無(wú)票收入怎么在做賬系統(tǒng)里面看金額哦,有票收入和無(wú)票收入都是記的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下這里的納稅總額是看報(bào)表上哪個(gè)數(shù)呢?增值稅和企業(yè)所得稅合計(jì)嗎?還有營(yíng)業(yè)收入總合計(jì)是指主營(yíng)業(yè)務(wù)+營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,進(jìn)口貨物繳納增值稅能進(jìn)項(xiàng)抵扣吧
我想問(wèn)一下怎么查給統(tǒng)計(jì)局報(bào)的利潤(rùn)表數(shù)字
請(qǐng)問(wèn)支付勞務(wù)公司生產(chǎn)工人勞務(wù)費(fèi)和支付勞務(wù)公司代發(fā)工資的勞務(wù)費(fèi),分別計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
制造業(yè)買入原材料1000噸,本月出庫(kù)800噸,結(jié)轉(zhuǎn)成本是多少?
老師,270元整大寫怎么寫?
老師,問(wèn)下,我們家開網(wǎng)店的銷售額票如何開具
老師,我們工程項(xiàng)目好多產(chǎn)品以前項(xiàng)目撤回來(lái)的配件,這領(lǐng)用去了新的工地,這個(gè)金額怎么算好呢
一家公司注冊(cè)地在本地,工廠在外地,人員社保不在本地交,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
所得稅中,銷售費(fèi)用在收入的多少比例范圍內(nèi) 允許扣除
請(qǐng)問(wèn)老師工程項(xiàng)目異地預(yù)交稅款怎么計(jì)算呢?
老師具體科目是
如果采取多交稅,營(yíng)業(yè)收入申報(bào)表大于財(cái)務(wù)報(bào)表這種可以嗎
意思是交的稅金差額計(jì)入稅金及附加-其他
老師,前期有采取多交稅,營(yíng)業(yè)收入申報(bào)表大于財(cái)務(wù)報(bào)表這種可以嗎?
這種應(yīng)該怎么調(diào)整呢
沒(méi)明白為啥要多交稅呢?
稅局申報(bào)系統(tǒng)呢稅比我們算的多了幾元,前期財(cái)務(wù)沒(méi)有調(diào)整稅金及附加,直接加大了收入把申報(bào)表計(jì)算的稅交了,視同銷售了,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
是你們的錯(cuò)誤,還是系統(tǒng)算錯(cuò)了?怎么會(huì)差那么大?
無(wú)票收入,手工計(jì)算的,把收入填上稅和系統(tǒng)計(jì)算的不一致。幾百萬(wàn)的無(wú)票收入
計(jì)算的公式都是一致的,不含稅收入都是自己填的收入,系統(tǒng)不會(huì)算收入,只會(huì)計(jì)算增值稅
是呢,但是就是會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,估計(jì)是小數(shù)點(diǎn)的問(wèn)題,是手工計(jì)算
所以就只能按稅局計(jì)算的稅交稅,但是會(huì)計(jì)上借貸就不平,所以申報(bào)表就加大了營(yíng)業(yè)收入按實(shí)際稅款交稅
借:稅金及附加-其他 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù)
老師這個(gè)操作是不是也會(huì)引起財(cái)報(bào)的收入和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致
不會(huì)的,本身就是你計(jì)算錯(cuò)誤
之前的就是會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題這種情況怎么處理呢為什么
不會(huì)不一致的,就是根據(jù)稅務(wù)申報(bào)的收入調(diào)整為一致
主要是應(yīng)收賬款也是固定了,先對(duì)賬后報(bào)稅,多調(diào)整應(yīng)收第三方也不認(rèn)可呢
所以增大了收入,稅費(fèi)才和稅局一致
不知道你們是怎么算的,怎么會(huì)有那么大誤差?無(wú)票收入是你們自己填的,系統(tǒng)直接根據(jù)無(wú)票收入*稅率就是稅金,
因?yàn)殇N售系統(tǒng)只有不含稅價(jià),幾百萬(wàn)的數(shù)據(jù)都是按公式還取整了,按明細(xì)計(jì)算匯總呢
那個(gè)自己要調(diào)整做收入數(shù)字的,不然肯定不一致