沒付款還是暫估租賃設備的成本
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к囬g發(fā)生裝修費360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因為我到現(xiàn)在都沒付款對方,對方也就未給我司開具發(fā)票。我想問下我會計賬目上我能先把這360萬記入 借:長期待攤費用360 貸:應付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
老師:您好!我們公司屬于園林設計小規(guī)模(小微企業(yè))屬于季報。有時會將設計業(yè)務委托其他公司設計,對方開票給我公司,我公司付款,我公司就將這個做為我們的主營業(yè)務成本。去年12月份我們委托其他公司設計,支付了20多萬的設計費用,但一直沒有收到對方公司發(fā)票,當時沒做暫估成本處理。這個月會計查到這筆款項沒有開具發(fā)票,便聯(lián)系對方開票。這個月如果收到對方公司的設計費發(fā)票,是否可以做為這個月的主營業(yè)務成本入賬?
老師好,我公司租賃別家公司的場地用來生產(chǎn)加工,水電費都安裝計量器能可靠的計量,但對方每月開具發(fā)票只能以付款金額開租賃費,單獨水電費開不了,這個付款金額里含有水電費的,這種情況我直接用票計入到生產(chǎn)成本了,這么做可以嗎?
東方公司于2018年12月1日與西方租賃公司簽訂了一份設備租賃合同,該設備用于東方公司生產(chǎn)產(chǎn)品使用,合同條款如下:(1)租賃標的物:N設備。(2)租賃期:2019年1月1日至2021年12月31日。(3)租金支付方式:每年年初支付租金300萬元。(4)2019年1月1日N設備的公允價值為849.98萬元,預計尚可使用年限為5年。(5)M設備于2019年1月1日運抵東方公司,東方公司發(fā)生運雜費和安裝費用共計10萬元,1月1日達到預定可使用狀態(tài)。東方公司對其固定資產(chǎn)均采用年限平均法計提折舊,與租賃有關(guān)的未確認融資費用采用實際利率法攤銷。(6)租賃期屆滿后,東方公司可以選擇將租賃設備歸還給西方租賃公司;也可以選擇以5萬元購入該設備。東方公司預計租賃期滿后該設備市場價值將遠高于行權(quán)價格5萬元,因此將行使該購買選擇權(quán)。假定固定資產(chǎn)從2019年1月1日開始計提折舊;東方公司每年年末計提折舊和計提利息。要求:(1)請計算該題的租賃內(nèi)含利率(假設本題不存在未擔保余值,出租人也未發(fā)生初始直接費用)(2)編制東方公司(承租人)與該項租賃相關(guān)的會計分錄。(答
東方公司于2018年12月1日與西方租賃公司簽訂了一份設備租賃合同,該設備用于東方公司生產(chǎn)產(chǎn)品使用,合同條款如下:(1)租賃標的物:N設備。(2)租賃期:2019年1月1日至2021年12月31日。(3)租金支付方式:每年年初支付租金300萬元。(4)2019年1月1日N設備的公允價值為849.98萬元,預計尚可使用年限為5年。(5)N設備于2019年1月1日運抵東方公司,東方公司發(fā)生運雜費和安裝費用共計10萬元,1月1日達到預定可使用狀態(tài)。東方公司對其固定資產(chǎn)均采用年限平均法計提折舊,與租賃有關(guān)的未確認融資費用采用實際利率法攤銷。(6)租賃期屆滿后,東方公司可以選擇將租賃設備歸還給西方租賃公司;也可以選擇以5萬元購入該設備。東方公司預計租賃期滿后該設備市場價值將遠高于行權(quán)價格5萬元,因此將行使該購買選擇權(quán)。假定固定資產(chǎn)從2019年1月1日開始計提折舊;東方公司每年年末計提折舊和計提利息。要求:(1)請計算該題的租賃內(nèi)含利率(假設本題不存在未擔保余值,出租人也未發(fā)生初始直接費用)(2)編制東方公司(承租人)與該項租賃相關(guān)的會計分錄。(答案中的
老師員工借款給公司在現(xiàn)金流量表中是算籌資嗎
老師,請問一下汽車配件公司。不是專門從事二手車交易的,我們的全量發(fā)票查詢開具發(fā)票有一張二手車市場以我們名義開出去給個人的。這個按照1%換算就行了吧?不需要按照0.5%換算吧。因為發(fā)票數(shù)電發(fā)票 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面沒有稅額的。
科技公司開發(fā)票,可以開0稅率發(fā)票嗎?可以開什么內(nèi)容?
老師個體戶公章下面有號嗎
你好老師,我單位有一個一般戶,是在銀行辦的一個貸款賬戶,我想問一下,有一筆交易是貸款還款,這個包含的是本金還是利息? 還有一交易室批量扣費,這個又是包含本金還是利息呢?
樸老師 現(xiàn)在學堂有出口退稅的練習嗎
如果要更正2022.6月的申報表,我都需要更正哪些月的賬呀老師
個人給我們開服務發(fā)票,他自己去代開3個點發(fā)票給我們。。。這算勞務報酬吧?我們收到票,是直接按發(fā)票付他錢,公司報個稅時還要按勞務報酬給他申報嗎?還要給他代扣個稅嗎?還是按發(fā)票付他,他自己申報
老師,公積金當月繳納當月的,是不是可以不計提?如果不計提直接繳納會計分錄怎么寫呢
老師您好,建筑勞務公司收到的發(fā)票不是特定業(yè)務類型的可以抵扣成本嗎