同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師:8月份我開(kāi)了一張9萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng),又開(kāi)了一份10萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤(pán)也顯示本月開(kāi)票總額是-1萬(wàn),可是填寫(xiě)報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒(méi)有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬(wàn)的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤(pán)一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題,這次就沒(méi)顯示出來(lái),我就不知道是哪里出了問(wèn)題?
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開(kāi)票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無(wú)其他情況,就不用填寫(xiě)一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類(lèi)似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫(xiě)就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎?不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫(xiě)吧?
老師,我們公司有招聘失業(yè)半年以上人員扣減增值稅1300元,在“增值稅減免申報(bào)表”里已經(jīng)填寫(xiě)了,現(xiàn)在我在申報(bào)附加稅表,其中“增值稅限額減免金額”欄應(yīng)該有1300元金額的,計(jì)算附加稅的計(jì)稅依據(jù)要把這減免的130000元加上的,但是系統(tǒng)沒(méi)有生成這1300元,也無(wú)法手動(dòng)輸入為什么呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是自然獨(dú)資企業(yè),2022年第一季度,前任會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),把圖1申報(bào)表第18欄本期減免金額寫(xiě)錯(cuò)了,正確的金額為29097.01元,導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度申報(bào)時(shí),可以把多余稅款合計(jì)數(shù)1343.01元填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表第23欄嗎? (第三張圖片)
六月我申報(bào)的增值稅時(shí),由于我是自動(dòng)生成申報(bào)表的,進(jìn)項(xiàng)稅附表二忘記把“電子通行費(fèi)發(fā)票”抵扣的共111份,稅額本應(yīng)該填到8b(其他)第10欄次的,我忘記分開(kāi)填寫(xiě)了,需要更正申報(bào)表嗎????? 現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)忘記分類(lèi)填報(bào)了,全都被系統(tǒng)默認(rèn)包含在專(zhuān)用發(fā)票的份數(shù)及稅款中了怎么處理
有個(gè)人給我們接電 這個(gè) 接電安裝費(fèi) 怎么開(kāi)票 開(kāi)安裝服務(wù)還是建筑服務(wù)
工作所在地跟社保所在地不在一個(gè)地方,可以在工作所在地報(bào)考中級(jí)會(huì)計(jì)或者注會(huì)嗎?
老師好,公司員工出差,差旅費(fèi)補(bǔ)助要計(jì)入員工工資?
公司給客戶(hù)要開(kāi)發(fā)票,需要提供銷(xiāo)售公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶(hù)許可、合同、法人的身份證正反面這些材料的掃描件給客戶(hù)嗎???
錢(qián)付了,客戶(hù)不給開(kāi)發(fā)票,怎么能平賬
老師,有四個(gè)人報(bào)銷(xiāo),給四個(gè)人打款,是做一筆分錄還是要做四筆分錄呀
老師,公司開(kāi)了費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有報(bào)銷(xiāo),在哪里查
咨詢(xún)下,這個(gè)地方,是什么會(huì)計(jì)處理,才需要填寫(xiě)。
請(qǐng)樸老師解答,老師,如果個(gè)人租賃住房給企業(yè),那按5減按1.5開(kāi)具發(fā)票,可以開(kāi)具專(zhuān)票嗎
家具企業(yè)現(xiàn)在是給對(duì)方做一個(gè)椅子的套子,布料自己買(mǎi),帶料加工給他開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么科目
老師更正申報(bào)在哪個(gè)模塊
進(jìn)入【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【更正申報(bào)】,選擇需更正的申報(bào)表,修改第 2 欄數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊 “全申報(bào)” 完成更正。
老師填寫(xiě)完書(shū)具指出來(lái)提交申請(qǐng)申報(bào)
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
老師其余數(shù)據(jù)不修改沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)吧!
同學(xué)你好 這個(gè)? 沒(méi)有的哦