本地 8 萬無需預(yù)繳;外地 7 月 24 萬、9 月 23 萬,若按月申報(bào),兩月均超 10 萬需按 1% 預(yù)繳;若按季申報(bào)且兩筆屬同一預(yù)繳地,合計(jì) 47 萬超 30 萬需按 1% 預(yù)繳,有合法分包款可扣除后再算預(yù)繳額
請(qǐng)問我們是小規(guī)模公司,我們公司2019年7月份開了外經(jīng)營證25000,發(fā)票開了20000,是開的普通發(fā)票,其他沒有開外徑證項(xiàng)目開了110000,都是開的普通發(fā)票,我們開了外經(jīng)證開的那20000發(fā)票需不需要預(yù)繳增值稅和附加稅,我們7-9月份都是開的普通發(fā)票沒有超過30萬
老師你好,我們是做外地建筑服務(wù)的,1月份是小規(guī)模納稅,外地項(xiàng)目有開票32萬,2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了,由于小規(guī)模是季報(bào),所以1月份的稅還沒有去預(yù)繳的,現(xiàn)在3月對(duì)方又給我們退票回來12萬,老師我想問下,我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開的票,那這種情況預(yù)繳金額我們?cè)趺慈ヮA(yù)繳呀
老師你好,我們是做外地建筑服務(wù)的,1月份是小規(guī)模納稅,外地項(xiàng)目有開票32萬,2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了,由于小規(guī)模是季報(bào),所以1月份的稅還沒有去預(yù)繳的,現(xiàn)在3月對(duì)方又給我們退票回來12萬,老師我想問下,我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開的票,那這種情況預(yù)繳金額我們?cè)趺慈ヮA(yù)繳呀,,,
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目,截止到現(xiàn)在給甲方開票45萬,成本費(fèi)用合計(jì)下來是虧損的,但是項(xiàng)目工程款甲方還沒有都付完,預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工,這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會(huì)有幾萬的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬左右,但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年,明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開完再開155萬的發(fā)票(項(xiàng)目總造價(jià)200萬,今年已開45萬,這個(gè)月及今年不再開票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票,所以我們就每個(gè)季度開45萬
建筑公司,公司所在地安徽項(xiàng)目所在地江蘇,23年一月份的時(shí)候開了一個(gè)外經(jīng)證,合同日期是23年1月至25年12月合同金額是750萬,且一月份的時(shí)候已開票240萬,一月在江蘇稅務(wù)局已經(jīng)預(yù)繳申報(bào),本月4月份再次開票,本月是不是要在江蘇稅務(wù)局填寫預(yù)繳申報(bào)表,稅款所屬期是4月一號(hào)至四月30號(hào)
老師,一般納稅人做簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的項(xiàng)目,成本票開進(jìn)來是1%的普票就可以做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
你好老師,公司注銷賬上其他應(yīng)付款150萬可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,用交稅嗎,貨幣資金有7千怎么處理
30000勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅計(jì)算方法
公司租房子通過中介的,支付給中介費(fèi)費(fèi)用怎么做賬?對(duì)方需要開什么票給我們
老師,現(xiàn)在在申報(bào)囯科小,要改去年稅務(wù)局申報(bào)的利潤表,增加研發(fā)費(fèi)用這一欄,可以改嗎?
整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬面有未分配利潤,平價(jià)轉(zhuǎn)讓時(shí),股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,協(xié)議價(jià)是未分配利潤的數(shù),還是0,股權(quán)原值是0還是有數(shù)的,
老師 我們公司有7個(gè)專利 這個(gè)每月要繳納什么費(fèi)用
老師,中秋節(jié)發(fā)月餅,賬務(wù)怎么處理?。?/p>
老師,在公司注冊(cè)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生的餐費(fèi)計(jì)入哪里啊
沒給錢,可以先開票嗎?下個(gè)月給
本地的不需要對(duì)吧
是的 本地的不需要
外地都是一個(gè)地方的,然后我就給七月份和九月份一起預(yù)繳了
預(yù)交最晚的時(shí)間是申報(bào)稅之前
當(dāng)時(shí)七月份開票的時(shí)候沒有預(yù)繳,因?yàn)楫?dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候沒有超過30萬,我就沒有預(yù)繳,我開完票我就核銷了 ,然后是昨天我又要開還是同一個(gè)地方的,然后我就放一起了
那個(gè)要是外地的都不是一起的,那我七月份要是沒有預(yù)繳,然后已經(jīng)核銷了,那該怎么預(yù)繳啊
申報(bào)說之前就是月底之前么
外經(jīng)證沒預(yù)交完就核銷了?
那要是我七月份外地開了24,八月份本地開了9萬,九月份本地開了10萬,這該怎么算稅呢
當(dāng)時(shí)七月份開的時(shí)候只有24萬,不是沒超過30么,也不曉得后面還有項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)那個(gè)已經(jīng)完成了
你們是季度申報(bào)的嗎?這個(gè)預(yù)交是你申報(bào)之前預(yù)交 只有24萬預(yù)交哦 然后申報(bào)的時(shí)候預(yù)交的抵減應(yīng)交
九月份開的那個(gè)23萬和24萬那個(gè)不是一個(gè)項(xiàng)目
是季度申報(bào)的
不是同一個(gè)項(xiàng)目也不是同一個(gè)外經(jīng)證 各自預(yù)交就行了
你的意思是如果就外地7月的24萬,8月份本地開9萬,下個(gè)月申報(bào)季度報(bào)的時(shí)候就外地24萬按一個(gè)點(diǎn)預(yù)繳么
不是呀 外經(jīng)證預(yù)交是你在異地預(yù)交的,然后本地申報(bào)的時(shí)候填寫預(yù)交的抵減應(yīng)交的