同學(xué),你好
民非學(xué)校的廢舊物資處理收入怎么做賬呢?要交稅嗎?
要的
學(xué)雜費(fèi)(學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書本費(fèi)、校服費(fèi)等)收入是不是不用交稅?
要的
增值稅13%
您好老師,我們公司是做政府ppp項(xiàng)目工程的,投資建了一個(gè)學(xué)校,有十年運(yùn)營期,盈利模式一個(gè)是政府付費(fèi),然后一個(gè)運(yùn)營收入是學(xué)生的住宿費(fèi),住宿費(fèi)可以開免稅發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí)有一部分肯定是不能抵扣的,這個(gè)該怎么區(qū)分呢?如果按宿舍樓的面積區(qū)分,那進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的太多了,望老師幫忙解答謝謝。
老師,我們是民非團(tuán)體組織,我們的收入有培訓(xùn)費(fèi),但是有的培訓(xùn)學(xué)員不需要開發(fā)票,那我這邊的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)收賬款、貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣賬務(wù)處理是否可以?那增值稅還需要交嗎?如果不是這樣賬務(wù)處理,那應(yīng)該怎么記賬?謝謝!
你好老師。學(xué)校收學(xué)費(fèi)2023.1月收費(fèi)1萬,家長2月底退園 收費(fèi)做賬借銀行存款1萬 貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)99.01 實(shí)際消費(fèi)6316.66 作廢原發(fā)票1萬,開具實(shí)際收入6316.66 那么退給家長的金額是原分錄負(fù)數(shù)沖掉3683.34的差額嗎,不知道我理解的對不對
老師,私立學(xué)校按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,收取費(fèi)用中有學(xué)費(fèi),書費(fèi),住宿費(fèi),雜費(fèi),有時(shí)候收一個(gè)學(xué)年的,要怎么做賬?。?1 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后按每個(gè)月確認(rèn)收入 借:預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣這樣的話,一個(gè)學(xué)期攤銷完或者一個(gè)學(xué)年攤銷完,那我預(yù)收的二級明細(xì)是怎么設(shè)置比較好? 2 如果用應(yīng)收代替預(yù)收 借:銀行 貸:應(yīng)收 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入是嗎 實(shí)務(wù)中,應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付,設(shè)置其中一個(gè)就可以會(huì)比較好處理和查賬對嗎
我們是私立高中,屬于學(xué)歷教育,但不是教育局發(fā)的證是民非證。那么我們增值稅是不是就屬于要繳納的,我們收取的課本費(fèi),校服費(fèi),床上用品我們?nèi)〉檬瞧胀òl(fā)票。我們是小規(guī)模。申報(bào)納稅時(shí),我們是不是對于這部分錢沒有多收也得要交增值稅
請問一下,9月份的社保已經(jīng)申報(bào)了,但是沒有繳費(fèi),然后25年的社保基數(shù)這兩天剛出來,然后我如果這個(gè)月要補(bǔ)繳七八月的,是要先把9月份的申報(bào)作廢了,然后一起重新申報(bào)?
請問企業(yè)給客戶送禮,是不是要代扣代繳個(gè)人所得稅?
建筑企業(yè)揚(yáng)塵環(huán)保稅計(jì)算中的施工面積為開工許可證上的建設(shè)面積,假設(shè)許可證上的建設(shè)面積為120,工期12個(gè)月,那每月交的環(huán)保稅計(jì)算用的面積是120還是120/12=10?如果是10的話,有什么文件依據(jù)嗎?謝謝
表格就叫臺(tái)賬嗎?開票不是在電子稅務(wù)局嗎?也可以在億企財(cái)稅嗎
付給國外公司購買機(jī)器款20萬 但是海關(guān)進(jìn)口繳款書核定的完稅價(jià)格是19萬 那我入庫存商品的金額以哪個(gè)為準(zhǔn)?
老師剛接到稅務(wù)局電話說我們?nèi)〉锰撻_發(fā)票要協(xié)助調(diào)查,不會(huì)有什么問題吧
公司釆購的價(jià)值3800元但易壞的資產(chǎn)(使用年限大概2年)應(yīng)該記入固定資產(chǎn)還是低值易耗品合適?
稅法規(guī)定工業(yè)用土地最低按照多少年分?jǐn)?/p>
銷售鋰離子蓄電池里面用的PCB板 開什么稅收分類編碼?
老師,我公司給客戶轉(zhuǎn)賬500萬。業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是客戶沒給我們發(fā)票(普票安裝費(fèi)),就把公司注銷了,我們平不了賬,如何處理
學(xué)雜費(fèi)也要交稅嗎?
同學(xué),你好
提供教育服務(wù)免征增值稅的收入,是指對列入規(guī)定招生計(jì)劃的在籍學(xué)生提供學(xué)歷教育服務(wù)取得的收入,具體包括:經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn)并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、課本費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、考試報(bào)名費(fèi)收入,以及學(xué)校食堂提供餐飲服務(wù)取得的伙食費(fèi)收入。除此之外的收入,包括學(xué)校以各種名義收取的贊助費(fèi)、擇校費(fèi)等,不屬于免征增值稅的范圍。
我們食堂是外包的,收15%的管理費(fèi),要交稅嗎?
同學(xué),你好
要交稅的
食堂管理費(fèi)收入和廢品收入都是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
同學(xué),你好
廢品收入,一般是計(jì)入營業(yè)外收入,其他業(yè)務(wù)收入也可以的