同學(xué),你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保、公積金(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保、公積金 3.當(dāng)月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保、公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保、公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保、公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師我們發(fā)工資是9月發(fā)9月的工資月底最后一天。但是社保是10月扣繳9月的。我這怎么做分錄呢。計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提社保和繳納社保
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我們8月工資是當(dāng)月31號(hào)發(fā)的,我一直都是當(dāng)月計(jì)提、當(dāng)月發(fā)工資,養(yǎng)老保險(xiǎn)都是當(dāng)月扣,所以就沒(méi)有計(jì)提。但是8月份的養(yǎng)老保險(xiǎn)已扣款,醫(yī)保是這個(gè)月(9月)才扣的,我怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么寫呢?
老師,個(gè)稅申報(bào)是工資發(fā)放的次月申報(bào)沒(méi)錯(cuò)吧,我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放,那就相當(dāng)于是1月份的工資2月份發(fā)放,然后3月份申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)稅申報(bào)是按實(shí)際已發(fā)數(shù)申報(bào),由于我們單位原來(lái)發(fā)放工資是在當(dāng)月月底或次月月初,所以申報(bào)工資可以申報(bào)所屬期的工資,但是現(xiàn)在發(fā)放工資改在次月月底了,個(gè)稅怎么申報(bào)呢?
老師,我們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保,怎么寫分錄,這月發(fā)放上月工資,分錄怎么寫
老師 麻煩問(wèn)下系統(tǒng)自查申辦結(jié)果提示利潤(rùn)表和營(yíng)業(yè)收入成本不匹配 可是給做帳金額是一樣的呀 是哪里出問(wèn)題了呢
樸老師,那請(qǐng)問(wèn)9810模式,小規(guī)模申請(qǐng)免稅需要導(dǎo)平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)和收款結(jié)算數(shù)據(jù)嗎?銷售單價(jià)和報(bào)關(guān)單有差異怎么處理呢
高新技術(shù)企業(yè)每年幾月申報(bào),是先申報(bào)還是先做賬,做滿一年的研發(fā)費(fèi)用才能申請(qǐng)嗎
老師,這幾個(gè)欄怎么選的
老師,信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票名稱現(xiàn)在開不了了嗎
老師你好,因?yàn)樯绫5男抡?,老板要求在?nèi)部員工工資表里工資結(jié)構(gòu)添加一欄社保補(bǔ)助1000元每月每人,就比如張三7000元,其中有1000元被作為社保補(bǔ)助,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候就是單獨(dú)申報(bào)工資薪金7000萬(wàn),沒(méi)有注明社保補(bǔ)貼,這樣的工資表員工簽字了有沒(méi)有法律效力,謝謝
采購(gòu)中秋禮盒送客戶,進(jìn)行可以抵扣,視同銷售
老師,我公司才開業(yè)(一般納稅人),沒(méi)有收入,收到發(fā)票專票15000,普票30,,下個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)
我們是物業(yè)公司(代收水電費(fèi)),租戶個(gè)人賬戶支付水電費(fèi)后要求開具租戶其公司抬頭的發(fā)票,她目前就提供了個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,以公司名義租房合同沒(méi)有,能給她開公司抬頭發(fā)票嗎
我們公司銷售二手車開發(fā)票金與二手車市場(chǎng)開發(fā)票必須一致嗎