4 號(hào)預(yù)付 30% 款項(xiàng)(160 萬(wàn) ×30%=48 萬(wàn))借:預(yù)付賬款 480,000貸:銀行存款 480,000 10 號(hào)設(shè)備入庫(kù)并收到發(fā)票(不含稅 100 萬(wàn),稅 13 萬(wàn),價(jià)稅合計(jì) 113 萬(wàn))借:工程物資 1,000,000應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130,000貸:預(yù)付賬款 480,000應(yīng)付賬款 650,000 (113 萬(wàn) - 48 萬(wàn)) 20 號(hào)開(kāi)具商業(yè)匯票 50 萬(wàn)借:應(yīng)付賬款 500,000貸:應(yīng)付票據(jù) 500,000 當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)(用于工程項(xiàng)目)借:在建工程 1,000,000貸:工程物資 1,000,000
A公司屬于制造企業(yè),適用的增值稅稅率是13%,2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)款為200萬(wàn)元。貨到后A公司發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量瑕疵,要求B公司給予10%的銷(xiāo)售折讓?zhuān)紤]增值稅)。B公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),款項(xiàng)尚未支付。(2)3日,A公司所在地區(qū)發(fā)生臺(tái)風(fēng),由于倉(cāng)庫(kù)倒塌,導(dǎo)致上月購(gòu)入的一批價(jià)值300萬(wàn)元的原材料毀損,該批原材料購(gòu)入時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是39萬(wàn)元。(3)5日,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于職工食堂的建設(shè),該批產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格是20萬(wàn)元,成本是16萬(wàn)元。(4)30日,在應(yīng)付財(cái)務(wù)總監(jiān)的工資中,扣除上月公司代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.5萬(wàn)元。(5)8日,A公司與C公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,A公司委托C公司銷(xiāo)售M產(chǎn)品100件,M商品已發(fā)出,每件商品成本為80萬(wàn)元,合同約定C公司應(yīng)按每件100萬(wàn)元對(duì)外銷(xiāo)售,A公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向C公司支付手續(xù)費(fèi)。至2019年10月31日,C公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售100件,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為10000萬(wàn)元,增值稅稅額為1300萬(wàn)元??铐?xiàng)尚未收到。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣(mài)廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣(mài)的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣(mài),商場(chǎng)賣(mài)出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開(kāi)了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專(zhuān)發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開(kāi)業(yè)就賣(mài)了一臺(tái) ,不賺錢(qián),可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開(kāi)出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開(kāi)出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣(mài),商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開(kāi)給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣(mài)出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣(mài)的價(jià)錢(qián)一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢(qián)是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做??!十分感謝
東方公司計(jì)劃2016年上馬一個(gè)新項(xiàng)目,投資額為8000萬(wàn)元,無(wú)投資期。經(jīng)測(cè)算,公司原來(lái)項(xiàng)目的息稅前利潤(rùn)為50萬(wàn)元,新項(xiàng)目投產(chǎn)后,新項(xiàng)目會(huì)帶來(lái)1000 萬(wàn)元的息稅前利潤(rùn)。 現(xiàn)有甲,乙兩個(gè)籌資方案: 甲方案為按照面值的120%增發(fā)票面利率為6%的公司債券: 乙方案為增發(fā)2000萬(wàn)股普通股。兩方案均在2015年12月31日發(fā)行完畢并立即購(gòu)入新設(shè)備投入使用。 東方公司現(xiàn)在普通股數(shù)為3000萬(wàn)般,負(fù)債100萬(wàn)元平均利息率為10%,公司所得稅稅率為25%。要求: (1)計(jì)算甲乙兩個(gè)方案的每股收益無(wú)差別點(diǎn)息稅前利潤(rùn)。 (2)用EBIT-EPS分析法判斷應(yīng)采取哪個(gè)方案 (3)簡(jiǎn)要說(shuō)明使用每股收益無(wú)差別點(diǎn)法如何做出決策 (4)假設(shè)企業(yè)選擇股權(quán)融資,2016 年企業(yè)不再?gòu)耐獠咳谫Y,預(yù)計(jì)利率保持不變,計(jì)劃2016年息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)率為10%,試計(jì)算2016年的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù),并依此推算2016年的每股收益 請(qǐng)幫我寫(xiě)出過(guò)程和答案
某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店,客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷(xiāo)費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問(wèn)答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷(xiāo)采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購(gòu)人一批食用油,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫(kù),發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問(wèn)一下個(gè)體公商戶(hù),2022年1月注銷(xiāo)了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開(kāi)一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤(rùn)500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來(lái)看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤(rùn)10%提取盈余公
題目完整,請(qǐng)問(wèn)老師怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄謝謝您!(1)5月8日,從迪菲公司購(gòu)進(jìn)配件一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上面注明價(jià)款20,000元、稅款2600元,貨款已付,貨物已驗(yàn)收入庫(kù)。用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)400元,取得普通發(fā)票。.(2)5月10日,銷(xiāo)售給某機(jī)電公司B型號(hào)設(shè)備30臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)款16,000元,按協(xié)議折扣5%,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用票,折扣額已在增值稅專(zhuān)用發(fā)票的金額欄內(nèi)注明,貨已發(fā)出。同時(shí),隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱30個(gè),不含稅價(jià)每個(gè)100元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。款項(xiàng)518670元已存入銀行。(3)5月11日,向小規(guī)模納稅人天陽(yáng)公司售出20噸丙材料,開(kāi)出58500元的普通發(fā)票,款項(xiàng)已存入銀行。.(4)5月12日,將B型設(shè)備3臺(tái)轉(zhuǎn)為本企業(yè)自用,每臺(tái)實(shí)際成本8,000元,未開(kāi)具發(fā)票。(5)4月3日,以分期收款方式銷(xiāo)售一批配件,不含稅價(jià)款540000元,在合同中雙方約定分三次支付貨款并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,合同中約定的收款日期分別為5、6、7月的12日。4月28日,發(fā)出產(chǎn)品。5月12日,收取第一筆款項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)下老師,一個(gè)經(jīng)營(yíng)免稅苗木的公司 現(xiàn)在需要注銷(xiāo)但是有未分配利潤(rùn),注銷(xiāo)時(shí)要交所得稅嗎?
您好,因?yàn)槲覀児具m用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們是建筑公司,能不能不采用收入準(zhǔn)則。直接以票來(lái)確認(rèn)收入或者成本??梢詥?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)如果同一個(gè)客戶(hù),但有兩個(gè)名稱(chēng),收款一個(gè)名稱(chēng),開(kāi)票一個(gè)名稱(chēng) 這樣可以對(duì)沖嗎
公司主要做風(fēng)力發(fā)電和光伏 建筑行業(yè) 之前沒(méi)做過(guò) 怎么做賬?從哪里學(xué)習(xí)做賬報(bào)稅
老師,我新接手了一個(gè)商貿(mào)企業(yè),查出來(lái)原會(huì)計(jì)在23年10原建賬多記一筆400萬(wàn)的貸款,這樣的業(yè)務(wù)怎么處理不會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
增長(zhǎng)率本期和上期有一個(gè)是負(fù)數(shù)時(shí),怎么求?本期是50,上期是-100,增長(zhǎng)額為:50-(-100)=150 ? 增長(zhǎng)率為:? 本期是-60,上期是180,增長(zhǎng)額為:-60-180=-240? 增長(zhǎng)率為:-240/180=-133.33負(fù)增長(zhǎng)?
您好,我們購(gòu)買(mǎi)的玻璃幕墻清洗機(jī)器人的折舊計(jì)入哪個(gè)科目呢
為什么不是d,為啥啊
一般納稅人平時(shí)公司辦公費(fèi)用開(kāi)專(zhuān)票可以用來(lái)抵扣嗎
用銀行卡交季度房租 每月要做分錄嗎