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老師,紅沖了去年的一張費用發(fā)票,然后另外開一張比這個還要小金額的發(fā)票,這個差需要調(diào)賬嗎?

2025-09-22 10:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-22 10:45

差額調(diào)整利潤分配-未分配利潤

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差額調(diào)整利潤分配-未分配利潤
2025-09-22
你好? ?是的。? 需要做一筆紅沖分錄 在做一筆開票的分錄即可??
2021-08-02
你好,是的,是需要的。
2025-03-28
是的,換貨就先紅沖原來的貨物金額,再開新貨的金額
2022-04-12
紅沖的發(fā)票需要做賬。 當收到紅沖發(fā)票時,應(yīng)進行以下賬務(wù)處理: 如原發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購商品或接受服務(wù)等: 沖減原入賬的資產(chǎn)或費用等科目。例如,原發(fā)票是采購原材料,借記 “原材料” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目,收到紅沖發(fā)票后,做相反的會計分錄,借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “原材料” 等科目。 如果原發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)涉及增值稅進項稅額: 還需同時沖減相應(yīng)的進項稅額。比如原入賬時借記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)”,紅沖時貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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