同學你好,我給你解答
老師我家和美團餓了么有合作,商家的營業(yè)款進到我家對公賬戶 我家扣除6%服務費之后 再返給商家 相當于對公給個人返商家款了 這樣在對公走賬會不會出現(xiàn)問題?進的流水有1000萬左右 純的利潤能有60-70萬,商家都是外賣的店 不要發(fā)票,這些業(yè)務怎么走賬呢?
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師,這種情況我應該怎么處理呢?
老師你好,想咨詢一個問題,我公司屬于商貿(mào)批發(fā)公司,產(chǎn)品有上萬種,是直接從廠家采購,有時候廠家會有一些物料的支持,有些產(chǎn)品還存在售后,會從廠家采購配件進行維修,但是配件和物料相當于我們也是出錢購買的,公司給我們開的也有票,但是我們維修的時候配件是免費領(lǐng)用,物料也是免費發(fā)放,像這些物料和配件我入庫及出庫是如何操作,之前都是按照庫存商品入庫的,出庫做銷售費用-業(yè)務宣傳費或者銷售費用-商品維修費,主要處理對嗎?
老師,我們是單位是銷售服務的,但是需要客戶購買相對應的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因為之前第一年開業(yè)的時候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因為只是代收代支,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
一家服裝銷售企業(yè),有一家總公司在廣州,底下有深圳分公司,上海分公司,北京分公司三家分公司,,總公司作為對外客戶簽合同和收款,,分公司銷售時收錢直接進廣州總公司賬戶,,但是分公司商場銷售服裝面對個人,有時需要開發(fā)票,以分公司的名義開,所有的流水都是進總公司,,現(xiàn)在問題分公司在深圳,北京,上海需要怎么做賬,是否需要單獨做賬報稅,總公司這賬務又應該怎么處理,怎么進行日常的做賬報稅
2024年12月申報財務報表4季度的期末數(shù)據(jù)與2025年4月申報財務報表1季度的期初數(shù)據(jù)不一致,要緊嗎,需要調(diào)整嗎,不管他可以嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市水果蔬菜怎么計算損耗的金額和損耗率?
房東是個人,租戶要開發(fā)票,房東可以手機里操作開票出來嗎
財務離職要注意哪些?公司不交接可以直接走么?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對私轉(zhuǎn)嗎 可以用其他發(fā)票沖賬么
老師給個人開普票也需要合同和銀行轉(zhuǎn)賬嗎?他是給的現(xiàn)金。
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當期成本費用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
個體戶建賬? 和 一般企業(yè)是一樣的,? 把網(wǎng)站上這些發(fā)票打印出來,作為原始附件,開始立賬。 銷項的憑證,用這些發(fā)票就可以。 進項的憑證,除了這些發(fā)票,還要和 銀行對賬單,以及是否屬于 現(xiàn)金支付,還有就是 欠款 來進行正確處理。 最終賬務處理結(jié)束后, 要做到, 財務賬與 稅局報表一樣 財務賬與 實際手頭的一些賬目一樣, 比方說, 財務的銀行存款余額=銀行對賬單 財務賬的現(xiàn)金余額=手頭的現(xiàn)金 財務賬的銷項稅=稅報 等等,
進項發(fā)票太少了,這樣營業(yè)利潤就會過大,其實并沒有這么多,有日常的一些費用,沒有發(fā)票,還有人員工資,一直沒做過工資表,更沒有申報過,人員有時每個月有50人左右產(chǎn)生工資或小時工資,這些應該怎么做呢?
第1。工資表沒有,雖然,沒有申報過,但是,發(fā)放記錄總歸有的吧, 用這個發(fā)放記錄,作一個EXCEL工資清單,用這個清單,把賬做進去。 第2。其他費用支付無論是否有發(fā)票,都可以入賬的,按照支付明細做賬,只是你可以在 憑證的摘要上寫清楚哪些費用無發(fā)票。或者做EXCEL記錄好。 次年匯算時,無發(fā)票不抵扣 所得稅就行。 第3,只要是公司的支出,只要全部計入了,最終結(jié)果出來是賺錢的,那就說明 確實是盈利了,開公司的目的就是賺錢,因此,不必顧慮營業(yè)利潤較高。