這種情況實(shí)務(wù)中常見但不合規(guī): 出納填法人名:若法人實(shí)際管資金,可勉強(qiáng)合規(guī);僅掛名則不合規(guī)。 記賬 “會(huì)計(jì) 001”、審核 “審核 002”:非實(shí)名,違反會(huì)計(jì)規(guī)范,難定責(zé)任。

我是公司財(cái)務(wù),只負(fù)責(zé)做真實(shí)的內(nèi)賬,是一個(gè)記真實(shí)流水的出納而已。外賬是給外面的會(huì)計(jì)外包,開票也是外賬會(huì)計(jì)開。問題一:公司不太正規(guī),萬(wàn)一透漏稅我這個(gè)只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會(huì)有責(zé)任嗎?稅務(wù)責(zé)任是在老板吧?還是做真實(shí)內(nèi)賬的人也有責(zé)任?問題二:外包的外賬會(huì)計(jì)開稅票時(shí),會(huì)寫他們自己的名字嗎?還是會(huì)把我這個(gè)財(cái)務(wù)的名字寫上去?但實(shí)際上發(fā)票我沒有經(jīng)受過。開票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰(shuí)都不知道,從未接觸,聯(lián)絡(luò)方式也沒有。怎么證明不是我?問題三:開票人、復(fù)核人、收款人的名字,外賬會(huì)計(jì)都是可以隨便亂寫的嗎?若未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開票活動(dòng)的情況下,外賬會(huì)計(jì)開票時(shí)在收款人欄寫了我的名字,實(shí)際上收款賬戶是我老板,我有責(zé)任嗎?問題四:公司很不正規(guī),和我勞動(dòng)合同都沒簽,就算發(fā)票上被他們寫了名字,沒簽勞務(wù)合同是不是就無法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無關(guān),是他們亂寫,我全然不知沒有責(zé)任。
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會(huì)計(jì)來拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會(huì)計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至亍法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請(qǐng)問一下現(xiàn)在這些轉(zhuǎn)賬單據(jù)我應(yīng)該如何處理?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會(huì)計(jì)來拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會(huì)計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請(qǐng)問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰(shuí)?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會(huì)計(jì)審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會(huì)計(jì)來拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會(huì)計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請(qǐng)問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰(shuí)?
請(qǐng)問老師,我們是拍賣公司,我們有自己的小程序,其他家企業(yè)的拍品掛到我公司小程序上拍,拍品收取客戶成交價(jià)及傭金,我們從傭金抽取分成,其余部分(成交價(jià)及剩余傭金)轉(zhuǎn)給所屬公司 1.老師我們只能打出買家結(jié)算單(成交價(jià)及全部傭金),這張單我沒有辦法做賬,因?yàn)閭蚪鸩皇嵌际俏夜镜?,只有一點(diǎn)點(diǎn)傭金是給我們做平臺(tái)服務(wù)費(fèi)的,我也沒有辦法用賣家結(jié)算單做附件,因?yàn)橘u家結(jié)算單里面的成交價(jià)并不是轉(zhuǎn)給其他公司的款,還得加一部分傭金的,這個(gè)單沒法弄, 2.老師,我可以自己做一個(gè)表格單來做附件嗎,如果可以需要那些人簽名才合規(guī)
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進(jìn)項(xiàng)稅額多記了,調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請(qǐng)問 收的取暖費(fèi)怎么做賬???以后應(yīng)該需要分?jǐn)偟?/p>
老師,請(qǐng)問如果是社保,有個(gè)尾數(shù)差,應(yīng)該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導(dǎo)致個(gè)稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
老師,您好 農(nóng)業(yè)技術(shù)教師授課費(fèi) 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)助教費(fèi)稅收分類編碼分別是什么
您好!想咨詢下:這種旅客運(yùn)輸發(fā)票,可以進(jìn)行抵扣稅額嗎?
老師,我們7.8.9月份個(gè)人所得稅工資收入是0申報(bào),但是7—9社保公積金已經(jīng)報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個(gè)人所得稅報(bào)稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報(bào)完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
如果利潤(rùn)太高可以通過預(yù)提的方式減少利潤(rùn)嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的

