你好,這樣做不規(guī)范了。
你好老師,我去年暫估了一筆費用13000,今年年初來了專票,實際金額是10000,進項稅額為3000,我把去年暫估的費用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整10000 進項稅額3000 貸:應付賬款 然后結轉(zhuǎn)損益的時候做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤分配-未分配利潤3000 (老師這進項稅為什么要進入以前年度損益調(diào)整呢?最后不是在當年可以抵扣掉的嗎)
老師,我2022年賬已經(jīng)結賬且申報,現(xiàn)在做匯算清繳錢,發(fā)現(xiàn)進項和抵扣平臺對不上,我需要調(diào)整以前年度虧損,這個賬務怎么處理?謝謝
老師,我有20和21年沒有入賬和沒有抵扣進項稅的專票能直接在今年入賬嗎,需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
請問,2022年做的,借:成本1174000.04 進項 35219.99 貸:預付賬款1209220, 發(fā)票2023年收到的,金額1174000.01 稅35219.99 ,所以2023年的賬務處理怎么做,不用以前年度損益調(diào)整科目,直接把2023的發(fā)票放在去年成本的憑證里行嗎,今年的進賬咋做
親們,匯算清繳前調(diào)整上年的成本用,怎么調(diào)整? 進項稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅項目的進項稅不能抵扣 借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 但是,這是以前年度認證的進項發(fā)票,屬于以前年度成本,能記到本年的成本了嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 ,可以嗎?
個稅申報系統(tǒng)征期1-12月實際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計算在當年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個計算嗎都是自然月12個月,比對數(shù)據(jù)不是也跟個稅這個征期比對嗎,不存在虛報問題數(shù)據(jù)操作我認為是可行的
個稅申報系統(tǒng)征期1-12月實際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計算在當年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個計算嗎都是自然月12個月,比對數(shù)據(jù)不是也跟個稅這個征期比對嗎,不存在虛報問題數(shù)據(jù)操作我認為是可行的
供應商開材料發(fā)票一定要備注項目名稱嗎?
費用分割單可以入賬后。年底可以抵企業(yè)所得稅嗎
老師,我們公司是做汽車租賃的,開出去的銷售發(fā)票都是開:租車費。請問一下,我們購買的前包圍9000元已經(jīng)使用(汽車配件)計入哪個會計科目?
老師,老師,我辦稅務清算的時候足夠檢測顯示這樣,要怎么處理
每張進項成品油發(fā)票都需要進行成品油用途勾選嗎,不勾有沒有影響
老師,我們公司是做汽車租賃的,開出去的銷售發(fā)票都是開:租車費。請問一下,我們購買的前包圍9000元(汽車配件)計入哪個會計科目?
老師,請問A公司欠B公司1000萬的款,現(xiàn)在B公司注銷了,這筆款要怎么平賬呢
老師,一個投標的項目,支前付的投標保證金,中標了,現(xiàn)在這筆錢轉(zhuǎn)為履約保證金,應該怎么做這筆分錄呢/
那應該怎么做呢
你好,要用以前年度損益調(diào)整科目
之前的匯算清繳報表已經(jīng)更正補稅了,但是忘記把這筆費用含進去,又要更正一次報表嗎
你好,是的,需要再次更正了。