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24年匯算清繳已經(jīng)做過了,現(xiàn)在查出來有一張餐飲票要轉(zhuǎn)出,我是應該在匯算清繳的主表里的管理費用跟納稅調(diào)整表的業(yè)務招待費里面直接扣除,還是填寫在納稅調(diào)整表里的(其他)里面

2025-09-17 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-17 16:04

你好,建議你直接在其他調(diào)整

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快賬用戶2242 追問 2025-09-17 16:24

是納稅調(diào)整表里的第45行的其他嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-17 16:25

你好,是的,就在這里就可以

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你好,建議你直接在其他調(diào)整
2025-09-17
不可以的,你這里需要填寫發(fā)生額,你得和你賬上的一致,所以你在預繳的時候就必須全額做,你做了多少申報多少。
2023-01-04
同學你好 企業(yè)所得稅匯算清繳是納稅調(diào)整項目明細表里的業(yè)務招待費支的調(diào)整,直接在賬載金額那一列填寫業(yè)務招待費,后面幾列自動帶出 就可以了 是
2021-04-21
賬上正常做就可以匯算清繳調(diào)整。
2020-04-23
你好,是的,就是在這里面填。
2023-05-23
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