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老師,5月份有一筆是現(xiàn)金收入的,不小心做成了應(yīng)收賬款,7月份發(fā)現(xiàn)能不能直接做借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款

2025-09-16 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-16 13:36

您好,可以的,就是這樣做的

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方式一: 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這種做法直接將現(xiàn)金收入記入“庫存現(xiàn)金”科目,同時確認收入。這種做法比較簡潔,適用于大多數(shù)小型企業(yè)或個人。 方式二: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 這種做法先確認收入,并將應(yīng)收賬款作為中間科目記錄。隨后將現(xiàn)金收入記入“庫存現(xiàn)金”科目,同時沖減相應(yīng)的應(yīng)收賬款。這種做法適用于需要跟蹤應(yīng)收賬款的企業(yè)。
2023-10-10
同學(xué)你好 沖了就可以了 上月的原分錄負數(shù)紅沖
2021-06-21
按照你直接最后這么做就可以。
2022-04-08
您好 借:其他應(yīng)付款 借方紅字 借:其他應(yīng)收款 借方藍字 這樣寫分錄就好了
2022-03-24
你好,你準備沖這個實收資本嗎?借實收資本貸起的應(yīng)付款。
2024-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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