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請問老師,甲單位是飯店,現(xiàn)在出售2014年購買的空調(diào),2臺,賣了1100元,請問可以使用簡易計稅么?當(dāng)時購買的時候,一張是專票,一張是普票。

2025-09-15 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-15 15:53

出售的時候還是按13%計算交增值稅

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快賬用戶4114 追問 2025-09-15 16:02

為什么呢,飯店屬于營改增的企業(yè)吧,2016.5.1日才營改增的呀,之前都是繳納營業(yè)稅的,繳納營業(yè)稅的企業(yè),2016.5.1日前也是不可以抵扣進項稅的吧

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齊紅老師 解答 2025-09-15 16:04

以前都沒有抵扣的,那么現(xiàn)在就可以按3%開普票,減按2%計算增值稅

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出售的時候還是按13%計算交增值稅
2025-09-15
如果不是用于簡易計稅的就可以抵扣
2024-05-10
你好? 你這個是負(fù)數(shù)發(fā)票 ? 這個是因為你們之前什么原因要開紅字發(fā)票給你們的??
2021-03-26
你好,學(xué)員,這個題目不完整的
2022-06-17
分錄 沖 1 月分錄:借固定資產(chǎn) -100000,貸銀行存款等 -100000。 按專票入賬:借固定資產(chǎn)約 88495.58,應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)11504.42 ,貸銀行存款等 100000。 調(diào)累計折舊:借累計折舊(多提數(shù)),貸管理費用等(多提數(shù))。 折舊表 改原值為 88495.58 元,調(diào) 1 - 3 月累計折舊,后續(xù)按新原值計提。
2025-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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