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老師,那我又搞不懂了,你說(shuō)8月報(bào)7月份的個(gè)稅,又說(shuō)去更正7月份的,理解不了可以給我解釋一下嗎

2025-09-15 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-15 13:39

同學(xué),你好
具體什么問(wèn)題呢?

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快賬用戶3318 追問(wèn) 2025-09-15 14:07

老師是這樣的,我個(gè)稅申報(bào)都是當(dāng)月申報(bào)上月的,因?yàn)?月和6月的工資在7月底發(fā)放了,但我7月份做了零申報(bào),7和8月份工資也沒(méi)發(fā)放,要等到9月底發(fā),現(xiàn)在我都不知道怎么去申報(bào)了?可以幫我解答一下嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 14:09

同學(xué),你好
因?yàn)?月和6月的工資在7月底發(fā)放了,但我7月份做了零申報(bào)

這個(gè)更正,7月所屬期,要把5月和6月的工資申報(bào)

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快賬用戶3318 追問(wèn) 2025-09-15 14:17

老師,那我6月又報(bào)了5月份的,只是5和6月份的工資在7月底一起發(fā)放的,如果更正是不是只要把6月份工資數(shù)報(bào)了?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 14:19

同學(xué),你好
那不是,說(shuō)明你6月份就報(bào)錯(cuò)了。
6月份應(yīng)該0申報(bào)。然后7月份申報(bào)5和6月份的

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快賬用戶3318 追問(wèn) 2025-09-15 14:21

老師,現(xiàn)在是8月所屬期是報(bào)7月份的吧?但我7月底又發(fā)了5和6兩個(gè)月工資,那現(xiàn)在是怎么申報(bào),怎么感覺(jué)好亂呀?

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快賬用戶3318 追問(wèn) 2025-09-15 14:22

老師你說(shuō)的對(duì),現(xiàn)在都不知道怎么處理了

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齊紅老師 解答 2025-09-15 14:22

同學(xué),你好
你就看工資什么時(shí)候發(fā),就什么時(shí)候申報(bào)。
5月份發(fā),就5月所屬期申報(bào)

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快賬用戶3318 追問(wèn) 2025-09-15 14:29

老師,我5月份發(fā)了4月份工資,6月份沒(méi)發(fā),7月底就發(fā)了兩個(gè)月的,我個(gè)稅申報(bào)5月份和6月份都申報(bào)了,現(xiàn)在要怎么解決呀?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 14:30

同學(xué),你好
5月份發(fā)了4月份工資
那就是5月申報(bào)4月工資
6月份沒(méi)發(fā)
6月0申報(bào)
7月底就發(fā)了兩個(gè)月的
7月,申報(bào)這2個(gè)月工資

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快賬用戶3318 追問(wèn) 2025-09-15 14:32

老師,那現(xiàn)在是要更正6月和7月兩個(gè)月吧!6月份就零申報(bào),7月份就把5和6月合計(jì)一起申報(bào)對(duì)嗎? 那這個(gè)申報(bào)數(shù)是不是按我每個(gè)月的計(jì)提數(shù)來(lái)報(bào)呀?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 14:33

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

申報(bào)數(shù)是不是按我每個(gè)月的計(jì)提數(shù)來(lái)報(bào)呀?
按照實(shí)際發(fā)的數(shù)來(lái)計(jì)算個(gè)稅的

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你好? ?這個(gè)可以留底抵減欠稅,  《關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕112號(hào))規(guī)定:“為了加強(qiáng)增值稅管理,及時(shí)追繳欠稅,解決增值稅一般納稅人既欠繳增值稅,又有增值稅留抵稅額的問(wèn)題,對(duì)納稅人因銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,應(yīng)以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。”   《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅問(wèn)題的批復(fù)》(國(guó)稅函〔2005〕169號(hào))規(guī)定:“你局《關(guān)于增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)留抵稅額能否抵減查補(bǔ)稅款有關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示》(桂國(guó)稅發(fā)[2004]269號(hào))收悉。經(jīng)研究,現(xiàn)批復(fù)如下:   增值稅一般納稅人拖欠納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅稅款,如果納稅人有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,可按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕112號(hào))的規(guī)定,用增值稅留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅?!?/div>
2021-07-29
你好,同學(xué)。 沒(méi)太明白,你首先,要清理 出,你已經(jīng)交了幾個(gè)月的稅,然后再考慮稅局讓你補(bǔ)的,這樣來(lái)尋找差異再對(duì)應(yīng)的調(diào)整。
2020-10-20
去稅務(wù)局修改七月份的增值稅申報(bào),表現(xiàn)在過(guò)了所屬期,你沒(méi)法抵扣到八月份。
2021-09-07
同學(xué)你好 只要上月月底之前解除
2021-06-22
你好,對(duì)的是的,八月份的增值稅會(huì)少
2022-08-06
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