同學(xué),你好
需要繳納的
你好 想請(qǐng)問一下 我司為經(jīng)營個(gè)洗護(hù)產(chǎn)品,為激勵(lì)經(jīng)銷商,采用返利獎(jiǎng)勵(lì)制度,有一家客戶已達(dá)到返利的要求,但是對(duì)方返利是在稅控盤上傳紅字信息單,品項(xiàng)開具具體商品的紅字,請(qǐng)問當(dāng)我們收到紅字信息單并開具是,后期應(yīng)該如何進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
想問一下,我是一家市級(jí)代理經(jīng)銷商,現(xiàn)在退出代理,有返利需要兌現(xiàn)。廠家讓我開 紅字信息表,我怎么開??梢圆粚?duì)應(yīng)發(fā)票,只開金額嗎?具體怎么操作。
老師,請(qǐng)問我們公司是銷售鋼材的商貿(mào)公司,一般納稅人,現(xiàn)在鋼廠給我們支付了前半年的返利20萬元,需要我們公司開具紅字發(fā)票,這個(gè)怎么開具
老師,你好,我想問下,汽車公司收到廠家的折讓怎么做分錄,我們開具紅字通知書給廠家,廠家開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票給我們!折讓金額是上到廠家系統(tǒng)可以起票購車使用,比如是返利50000元,新車促銷政策活動(dòng)支持20000;商務(wù)政策支持10000.起票達(dá)標(biāo)支持5000.市場(chǎng)活動(dòng)支持5000.舊車置換補(bǔ)貼5000要還給客戶,個(gè)貸支持5000.請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
請(qǐng)問老師,23年12月進(jìn)貨廠家已開進(jìn)票給我司,但價(jià)格在后期有返利(次年1月),如果我司當(dāng)月銷售是按扣除返利后的金額銷售的(即售價(jià)會(huì)低于當(dāng)月進(jìn)貨發(fā)票上的單價(jià)),那結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額可以按扣除返利后的金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?次年收到廠家紅字發(fā)票后再?zèng)_減庫存商品余額?
老師,請(qǐng)問游樂設(shè)施的折舊年限皮多少年
長期待攤費(fèi)用折舊年限,多少年,
老師,我我們公司是一般納稅人,上個(gè)月的時(shí)候開了。50多萬的發(fā)票。忘記報(bào)印花稅了。這個(gè)月又開了28萬的發(fā)票??梢赃@個(gè)月連上個(gè)月的印花稅一起報(bào)嗎?我之前的每個(gè)月開的發(fā)票我都是報(bào)印花稅的,雖然專管員沒有核。 但是我還是每個(gè)月都按次申報(bào)的。
老師您好,我們一般納稅人,對(duì)方給我們開的凍肉是免稅的,我們是要給別人開也是免稅嗎
應(yīng)納稅所得額是不是就是利潤總額
麻煩問一下,贈(zèng)送的產(chǎn)品要不要開票?
老師,這筆分錄怎么理解
你好老師,2024年個(gè)稅已被前單位申報(bào),但是有部分工資前單位不發(fā),我們工資沒領(lǐng)到要交個(gè)稅嗎?個(gè)人如何處理才合法?
老師,財(cái)務(wù)制度和報(bào)銷制度有符合目前小企業(yè)的通用模板嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)獨(dú)可以核定征收嗎
分錄是怎么做的?
同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
我沒有做銷項(xiàng)稅,只入了營業(yè)外收入,要是被稅務(wù)稽查到,會(huì)怎么樣?
同學(xué),你好
會(huì)讓你補(bǔ)繳納,還有滯納金
滯納金是從什么時(shí)候開始算的,我是做的 8月份的賬?
返利收入是40萬
同學(xué),你好
就從9月份申報(bào)結(jié)束開始,每日萬分之五
就是一天200元的滯納金
同學(xué),你好
不是,增值稅的萬分之5
400000?0.00005=200的滯納金,那會(huì)面臨罰款嗎?
增值稅的萬分之五,我算一下
那就是400000/1.13?0.13?0.0005=2.3,每日是收取2.3元的滯納金,就是說不僅要補(bǔ)繳增值稅,還要加征每日萬分之五的滯納金,這個(gè)查到會(huì)罰款嗎?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的,一般第一次不罰款
我看政策上規(guī)定不管是沒有有收到發(fā)票,都要沖減主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)是什么意思呀?我8月份的成本是4萬,之前的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,那不就沖成負(fù)數(shù)成本了
同學(xué),你好
最好是沖減成本,做負(fù)數(shù)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出