可以,這些可以入開辦費
老師,我公司購買的保險2000元,保險公司開票金額1600元,400元代收的車船稅寫在了備注欄,這個發(fā)票可以按照1600計入費用,400計入稅金附加來入賬嗎?
1、從銀行取得短期借款4000元0存入銀行。2、以銀行存款20000元購買設備一一臺。3、將資本公積8000元轉增資本。4、采購員預借差旅費2000元,以庫存現金付論。5、銷售產品批,價款12000元,已收到并存入銀行。6、將多余庫存現金2000元存入銀行。了、開出承兌匯票-張20000元,用以償還前欠貨款8、將盈余公積15000元轉增資本。9、以庫存現金1000元支付行政管理部門零星開支。10、購入材料-批,價款12000元,其中以銀行存款支付8000元,余下貨款4000元暫欠。11、銷售商品30000元,其中收到款項25000存入銀行,余款5000元尚未收到。12、采購員出差歸來,報銷差旅費1800元,交回現金200元13、收回應收賬款50000元,存入銀行。14、用銀行存款支付本月電費1500元。15、從銀行提取現金25000,以備發(fā)放工資。16、用現金25000發(fā)放職工工資。17、用銀行存款支付銷售費用610元。18、以銀行存款償付應付賬款25000元。19、收到包裝物押金5000元,存入銀行。以上這些做會計分錄
1、從銀行取得短期借款4000元0存入銀行。2、以銀行存款20000元購買設備一一臺。3、將資本公積8000元轉增資本。4、采購員預借差旅費2000元,以庫存現金付論。5、銷售產品批,價款12000元,已收到并存入銀行。6、將多余庫存現金2000元存入銀行。了、開出承兌匯票-張20000元,用以償還前欠貨款8、將盈余公積15000元轉增資本。9、以庫存現金1000元支付行政管理部門零星開支。10、購入材料-批,價款12000元,其中以銀行存款支付8000元,余下貨款4000元暫欠。11、銷售商品30000元,其中收到款項25000存入銀行,余款5000元尚未收到。12、采購員出差歸來,報銷差旅費1800元,交回現金200元13、收回應收賬款50000元,存入銀行。14、用銀行存款支付本月電費1500元。15、從銀行提取現金25000,以備發(fā)放工資。16、用現金25000發(fā)放職工工資。17、用銀行存款支付銷售費用610元。18、以銀行存款償付應付賬款25000元。19、收到包裝物押金5000元,存入銀行。編制相應的會計分錄
1、從銀行取得短期借款4000元0存入銀行。2、以銀行存款20000元購買設備一一臺。3、將資本公積8000元轉增資本。4、采購員預借差旅費2000元,以庫存現金付論。5、銷售產品批,價款12000元,已收到并存入銀行。6、將多余庫存現金2000元存入銀行。了、開出承兌匯票-張20000元,用以償還前欠貨款8、將盈余公積15000元轉增資本。9、以庫存現金1000元支付行政管理部門零星開支。10、購入材料-批,價款12000元,其中以銀行存款支付8000元,余下貨款4000元暫欠。11、銷售商品30000元,其中收到款項25000存入銀行,余款5000元尚未收到。12、采購員出差歸來,報銷差旅費1800元,交回現金200元13、收回應收賬款50000元,存入銀行。14、用銀行存款支付本月電費1500元。15、從銀行提取現金25000,以備發(fā)放工資。16、用現金25000發(fā)放職工工資。17、用銀行存款支付銷售費用610元。18、以銀行存款償付應付賬款25000元。19、收到包裝物押金5000元,存入銀行。編制相應的會計分錄
老師,新企業(yè)湊建期間的裝修款、瓷磚、沙、石頭、扇灰和購買的凈水器、門、茶水柜、電腦、辦公臺樓梯扶手,以上這些都可以直接入:借:長期待攤費用-開辦費 貸:銀行存款嗎?
老師,從農戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結賬,對方開發(fā)票直接開一個總數可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現在和我們簽署了一個減免債務的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經記賬了票不想動了,我答復他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務局已經繳納的社保數據?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應交稅費的填列方式,
老師麻煩一下,每個月錄完憑證,用不用錄接轉成本和收入憑證
請問老師,這樣做賬務處理符合規(guī)范嗎?
好的 文老師,還有一筆13000元的抖音宣傳策劃的支出。怎么入賬
可計 銷售費用-宣傳費
500的膠帶費呢,老師
有警示膠帶和包裝用的膠帶
入 管理費用-辦公費
有警示膠帶和包裝用的膠帶
包裝用的膠帶,可入銷售費用
好的,相應的運費也要加在材料費用上嗎
相應的運費,可直接計入費用
老師,價值20000元的貨架,入固定資產,后期按月折舊嗎
價值20000元的貨架,入固定資產,后期按月折舊,可以的