同學(xué)你好 應(yīng)付賬款哦
老師你好,勞務(wù)費(fèi)要不要通過應(yīng)付職工薪酬核算借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,勞務(wù)費(fèi)不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目的吧
由勞務(wù)公司代發(fā)工資,給公司開具勞務(wù)費(fèi)-服務(wù)費(fèi)發(fā)票做賬是通過應(yīng)付職工薪酬,還是通過應(yīng)付賬款呢
有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,做賬時借工程施工,勞務(wù)費(fèi)貸是直接付款還是貸應(yīng)付職工薪酬???然后再做個借應(yīng)付職工薪酬貸什么什么付款
請問單位支付的勞務(wù)工資也通過應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎還是直接入成本
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報銷,實(shí)際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師麻煩一下,每個月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?