同學(xué)你好 這個沒事的,沒有問題
老師,請問下我現(xiàn)在報11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項發(fā)票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項不抵扣的,7月份賬做了,但是因為搞錯了沒勾選,我在8?認(rèn)證時勾選了進(jìn)項不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因為看錯在7月就做了進(jìn)項不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
老師:請教一個問題,我們簡易計稅項目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進(jìn)項,現(xiàn)在8月份申報,發(fā)現(xiàn)了,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報表,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?可以在8月份申報的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務(wù)成本呢
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進(jìn)項稅發(fā)票,那我把這兩張進(jìn)項稅額放到帶抵扣進(jìn)項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項發(fā)票,因為不想讓應(yīng)付賬款有暫估。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
本期我抵扣了7萬塊錢進(jìn)項,那我要補24年的這部分的企業(yè)所得稅嗎?
同學(xué)你好 之前沒有計入待認(rèn)證進(jìn)項稅嗎 這個不涉及損益呀
老師你說的這個是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表還是賬本里面呢?
同學(xué)你好 是賬里體現(xiàn)的哦
我當(dāng)時只記錄了不含稅部分用于成本,而且這張發(fā)票我一直沒有抵扣認(rèn)證。之前的銷項稅額都太小了
那你當(dāng)時付款金額也不對呀 你如果只做不含稅的金額那你稅直接沒做嗎