報(bào)關(guān)是按總的銷(xiāo)售額報(bào)關(guān)。
老師我想問(wèn)一下我們和客戶(hù)簽訂的音樂(lè)版權(quán)授權(quán)合作協(xié)議,我們需不需要交印花稅?若果交的話我們合同上是沒(méi)有金額的,那是按照每次開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)金額交嗎?還有老師別人給我們提供勞務(wù),但是他還沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,已經(jīng)給他付款啦,那我們給他申報(bào)的金額是不是用申報(bào)的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對(duì)啦,他開(kāi)發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報(bào)的那個(gè)金額開(kāi)
我想問(wèn)下,因客戶(hù)要先檢測(cè)產(chǎn)品,我們銷(xiāo)售就直接把30個(gè)產(chǎn)品寄到國(guó)外客戶(hù)手里了,且運(yùn)費(fèi)未開(kāi)發(fā)票,但這30個(gè)沒(méi)有走報(bào)關(guān)流程,后面出的大批量貨是走了報(bào)關(guān)流程了,客戶(hù)全額付款到我們對(duì)公的美金賬戶(hù),那這30個(gè)對(duì)公收款了,但是沒(méi)有報(bào)關(guān),這要怎么處理呀?
老師,我們業(yè)務(wù)這邊,客戶(hù)的樣品因質(zhì)量問(wèn)題需要補(bǔ)貨,因?yàn)槭菄?guó)外客戶(hù),樣品基本都是不會(huì)退回來(lái),但后面我們又要補(bǔ)樣品給客戶(hù),樣品又不收錢(qián)。用什么途徑出口呢!報(bào)關(guān)出口的話,又不收錢(qián),報(bào)關(guān)單沒(méi)有單價(jià)和金額。就種情況我們應(yīng)該怎樣處理呢
我是一般外貿(mào)企業(yè),我有一筆業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)術(shù),收到了外國(guó)客戶(hù)的錢(qián),我們也把貨物發(fā)出去了,貨物我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,外國(guó)客戶(hù)的銷(xiāo)售合同報(bào)關(guān)單我都有,我想問(wèn)問(wèn)我要不要開(kāi)票給外國(guó)客戶(hù)呢?問(wèn)題2.我需要申報(bào)退稅嗎?如果需要的話什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)申報(bào)退稅
老師 我們是外貿(mào)型出口企業(yè),我們的報(bào)關(guān)費(fèi)是對(duì)方客戶(hù)給我們支付的,對(duì)方客戶(hù)付貨款給我公司扣除這筆報(bào)關(guān)費(fèi),我們收到貨款都要比報(bào)關(guān)單上金額少,這個(gè)差異怎么做賬,影響后期退稅嗎
公司只用應(yīng)付賬款來(lái)核算內(nèi)部單位的往來(lái)。怎么知道對(duì)方是欠我錢(qián)還是欠我票?請(qǐng)教老師
老師我們公司銷(xiāo)售柜子,工人上門(mén)安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
@董老師,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開(kāi)始申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該,但是一直申報(bào)失敗,怎么弄呢
購(gòu)買(mǎi)二手貨車(chē)四萬(wàn)左右,沒(méi)票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬(wàn)元,稅額13%,退稅額9%,可以申請(qǐng)的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個(gè)賬要如何處理,還需要交那些稅?
老師我們有個(gè)客戶(hù)A是中間商,在他把貨物賣(mài)給第三方的時(shí)候,第三方和我們結(jié)算并且回款,我們給第三方開(kāi)票,那么內(nèi)賬中我是不是可以不做第三方,都直接通過(guò)客戶(hù)來(lái)記賬
稅務(wù)局的人過(guò)來(lái),帶去見(jiàn)老板,是先介紹稅務(wù)局的還是先介紹老板?
小企業(yè)沒(méi)有實(shí)繳,增加新的股東,看之前的股東投資了多少錢(qián),看企業(yè)的報(bào)表主要看什么內(nèi)容
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
確認(rèn)收入,出口是免增值稅的
那他傭金這部分財(cái)務(wù)要怎么處理?
傭金確認(rèn)為銷(xiāo)售費(fèi)用
好的,謝謝老師,這個(gè)不需要繳納個(gè)稅之類(lèi)的吧?
確認(rèn)銷(xiāo)售費(fèi)用要對(duì)方開(kāi)形式發(fā)票嗎?
確認(rèn)銷(xiāo)售費(fèi)用要對(duì)方開(kāi)形式發(fā)票
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
關(guān)于向國(guó)外客戶(hù)支付傭金的報(bào)關(guān)、賬務(wù)及稅務(wù)處理,以下是具體說(shuō)明: 一、報(bào)關(guān)處理 明傭:若傭金在買(mǎi)賣(mài)合同、發(fā)票等單證中明確標(biāo)注(如“CIFC5% Hong Kong”),需在報(bào)關(guān)單中申報(bào)實(shí)際成交價(jià)格,即扣除傭金后的金額。 暗傭:暗傭不體現(xiàn)在發(fā)票等單證上,報(bào)關(guān)時(shí)按實(shí)際成交價(jià)格(含傭金)申報(bào),后續(xù)通過(guò)賬務(wù)處理調(diào)整。 二、賬務(wù)處理 支付傭金時(shí)借:銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 銀行存款 支付代扣代繳稅費(fèi)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 貸:銀行存款 若支付明傭,需沖減銷(xiāo)售收入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金 三、稅務(wù)處理 增值稅需代扣代繳6%增值稅,公式:應(yīng)扣繳稅額=購(gòu)買(mǎi)方支付的價(jià)款÷
老師,這是群里老師給的答復(fù),跟您說(shuō)的不一樣啊
回復(fù)是一樣的,只是有代繳增值稅
我們走的公賬付的傭金是要按扣除傭金金額報(bào)關(guān)嗎?
你好,這應(yīng)該是暗傭,是介紹客戶(hù)給的傭金,不是辦理該業(yè)務(wù)支付的傭金
那我要怎么處理,搞暈了
我主要是覺(jué)得已經(jīng)公賬支付了是不要扣稅金這些?還是能像您說(shuō)的直接按銷(xiāo)售金額報(bào)關(guān),然后直接在賬上做銷(xiāo)售費(fèi)用這么多,然后附對(duì)方開(kāi)的形式發(fā)票,可以稅前扣除嗎?
在老師給出的方式下,增加代扣增值稅即可
不是很明白,是按什么金額報(bào)關(guān)?然后直接傭金計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?可以稅前扣除嗎?
不含該傭金的銷(xiāo)售額。即直接銷(xiāo)售給國(guó)外客戶(hù)的銷(xiāo)售