你好,你要做紅字沖減之前的無票收入,然后按發(fā)票重新做

老師,我們10年前銷售的一批貨物,當(dāng)年已開票確認(rèn)收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺設(shè)備一直未發(fā)出,還在我公司庫房,現(xiàn)對方不要貨物了,也不支付貨款,因時間太久遠(yuǎn)了也無法開具紅字發(fā)票,那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,如果沖回收入,無法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
老師,請問我公司小規(guī)模公司,上個月收到一筆2萬多的收入,當(dāng)月也開了票給客戶,分錄就做借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個月發(fā)現(xiàn)其中開的票有一張3700元稅率開錯,導(dǎo)致增值稅增加,現(xiàn)在已經(jīng)沖紅重新開正確的票了,現(xiàn)在我該怎么做這個分錄好?
問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來確認(rèn)收入,還是只按150萬來確認(rèn)收入?3、對于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?
公司是做咨詢的,2020年發(fā)生了一次咨詢服務(wù),開具了發(fā)票,同時在當(dāng)年確實了收入。但是在2022年,由于特殊原因,導(dǎo)致這筆款項需要退費,請問老師,我們應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理,以及發(fā)票處理?(一般納稅人該如何做?小規(guī)模該如何做?)
老師您好,我們有一筆2021年末的預(yù)收賬款開票給對方了,也收到了款項,但是未發(fā)貨,當(dāng)時并未確認(rèn)收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師,請教一個問題:我單位是一般納稅人,總經(jīng)理是外地人,他周一至周五在公司本地辦公時是住酒店的,周六周日回他廣州的家,那樣我就收到了他拿來報銷的,在公司那個城市的酒店的增值稅專票和高鐵的電子發(fā)票(公司地-廣州往返),這個情況,我是應(yīng)該入差旅費還是入員工福利?
公司開業(yè)慶典的餐費只開收據(jù)沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,您好,個體10月份開了15萬的普票,用交增值稅嗎?是按月交還是按季度交?
代訂機(jī)票普票,算差旅費還是服務(wù)費,
老師,請問下月底做銷售的未開票收入,附件放什么?做暫估的成本,附件又放什么,我們是商貿(mào)企業(yè)
企業(yè)注銷要在那三個平臺操作
老師,我想問一下一般納稅人,9月份銷項大于進(jìn)項,月末未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這種情況應(yīng)該怎么處理呀?
員工未填過三歲以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,現(xiàn)在還可以填24年的嗎
老師您好,公司注銷時庫存現(xiàn)金可以抵法人的其他應(yīng)付款嗎
我公司是中標(biāo)單位,該項目分為財政補貼部分和自籌部分,中標(biāo)后把項目分包給其他公司,請問客戶自籌部分的貨款不經(jīng)過我公司賬戶直接轉(zhuǎn)給分包公司合理不?
紅字沖減的數(shù)只需要是現(xiàn)在開票的金額就行是吧。 重新按照發(fā)票做完賬后還需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整再到未分配利潤嗎
你好,這個正規(guī)的做法是需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益了。 是的,按現(xiàn)在的開票金額沖減。
好的,謝謝老師。
祝老師教師節(jié)快樂!
你好,不用客氣的了。