同學(xué),你好
企業(yè)所得稅,現(xiàn)在小微企業(yè),所得稅5%
公式1:納稅籌劃里面,購貨對(duì)象的納稅籌劃選擇稅后利潤(rùn)大的:稅后利潤(rùn)=(營業(yè)收入-不含財(cái)務(wù)費(fèi)用的營業(yè)成本-稅金及附加)??(1-企業(yè)所得稅稅率) 公式2:與財(cái)務(wù)杠桿經(jīng)營杠桿那一章的稅后利潤(rùn)一樣嗎?杠桿那一章的稅后利潤(rùn)=(營業(yè)收入-變動(dòng)經(jīng)營成本-固定經(jīng)營成本-債務(wù)利息)??(1-企業(yè)所得稅稅率) 如果一樣,兩個(gè)公式一個(gè)是經(jīng)營成本,一個(gè)是營業(yè)成本,他倆關(guān)系是經(jīng)營成本=中成本-利息-折舊與攤銷,營業(yè)成本=總成本-利息,那公式1和公式2是怎么換算的呢?
甲、乙兩企業(yè)總資本均為1000萬元。 資本結(jié)構(gòu)是,甲企業(yè)權(quán)益資本占口總資本的25%,乙企業(yè)權(quán)益資本占75%,(每股均為1元)負(fù)債資本利率站為8%,甲乙兩企業(yè)的營業(yè)收入均為1000萬元,預(yù)計(jì)息前稅前營業(yè)利潤(rùn)率為10%,企業(yè)所得稅率為25%。 要求: (1)計(jì)算兩企業(yè)財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)和每股盈利額。 (2)驗(yàn)證如果企業(yè)營業(yè)利潤(rùn)增加50%,其他條件不變。則企業(yè)每股盈利的增加率恰好等于原來財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)的一半。
目前企業(yè)還在虧本狀態(tài)下,股東借錢給企業(yè)經(jīng)營,收取了利息,例如借了100萬,利息收1分2,有沒有超過國家法律規(guī)定的幾倍?這個(gè)算不算股東分紅,還是算股東個(gè)人的利息收入?出借人要交增值稅和個(gè)人所得稅,現(xiàn)在增值稅是免的,那個(gè)人所得稅是按取得的利息收入的20%征收個(gè)稅,如果本度有利潤(rùn)了,不超過100萬,企業(yè)所得稅稅率是2.5%,如此一來,企業(yè)是支付利息叫股東開票還是無息劃算?
老師,公司這個(gè)季度應(yīng)納稅所得額超過300萬元了,稅率不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了,公司領(lǐng)導(dǎo)要求企業(yè)所得稅稅負(fù)保持1%左右,本季度利潤(rùn)總額為正數(shù),但由于企業(yè)所得稅稅率提高使本季度企業(yè)所得稅費(fèi)用增加從而導(dǎo)致本季度凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),但利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)數(shù)都為正數(shù),這種情況還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅的計(jì)算是根據(jù)一整年的利潤(rùn)總額來計(jì)算的哈?比如今年前三個(gè)季度的利潤(rùn)總額是負(fù)3萬,本季度利潤(rùn)是3千,那計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),整年利潤(rùn)總額是負(fù)值,所以雖然本季度有利潤(rùn),但今年還是不需要交企業(yè)所得稅哈?
老師,你好,我想問一下,我們公司需要付一筆檢測(cè)費(fèi)給檢測(cè)公司,是用對(duì)公戶付呢?還是一般戶付???這有區(qū)別嗎?
9月份社保已經(jīng)交完了,然后員工要離職,這個(gè)社保怎么處理
我們公司租的廠房辦公樓,現(xiàn)在把期中的一部分又轉(zhuǎn)租出去,給別的公司了,我們公司可以開租賃發(fā)票嗎
盤盈原材料,怎么做賬
老師,這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳是先扣,匯算清繳時(shí)再退,還是不我們這邊代替他們申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,代替他們先預(yù)繳,后期在匯算清繳時(shí)退還到公司賬戶是不?
期末結(jié)轉(zhuǎn),庫存商品怎么形成
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計(jì)提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個(gè)損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤(rùn)里面?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報(bào)、扣繳過了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對(duì)方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎?
不是小微
同學(xué),你好 那企業(yè)所得稅25%。 適合利息