能否通過簽訂補充協(xié)議開具3%的發(fā)票,需要根據(jù)你們公司的納稅人身份以及合同具體情況來判斷。如果你們是一般納稅人,提供勞務分包服務,只有在符合簡易計稅方法的條件下,才可以開具3%征收率的發(fā)票。例如,項目屬于清包工、甲供工程或者為建筑工程老項目,此時可以選擇適用簡易計稅方法,即便之前合同約定的是9%的稅率,也可以通過補充協(xié)議明確適用簡易計稅,從而開具3%的發(fā)票。但如果不符合簡易計稅條件,就不能隨意變更稅率開具3%的發(fā)票
同一個勞務分包項目以前都是開的9%的發(fā)票,現(xiàn)在可不可以開3%的發(fā)票?
老師:我們是施工方,我們與甲方的合同材料人工共65萬,我們接了后再分包給別人,我們分包給別人勞務是單獨簽清包工,我們與甲方簽合同時是不是也可以材料合同,勞務合同分開簽,然后我們開票給甲方勞務只需開3個點,工程施工服務開9個點??梢赃@樣嗎?
我們和甲方簽的是總包的合同,項目是某某工程項目,但我們分包出去的合同有什么裝飾合同和材料合同是分開的,然后和分包簽的合同項目名稱和總包簽的的不一樣,這個是可以的嘛,那么分包辦外經(jīng)證,項目名稱是寫我們總包和分包簽訂的項目名稱,還是寫我們總包和甲方簽訂的項目名稱啊
老師,一般計稅項目,我們把勞務和輔材分包給外邊的項目經(jīng)理了,和勞務公司單獨簽的分包合同,那這個勞務公司是一般納稅人,能給我開9%的發(fā)票嗎
老師,我們和開發(fā)公司簽的合同是一般計稅,我們給甲方開9%的發(fā)票,但是我們把勞務分包出去,和勞務公司簽訂簡易計稅,這樣可以嗎?是否一個項目只能有一種計稅方式呢
我們公司幫客戶建了一個電站,然后每個月收電費,這個電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負債率
小企業(yè)會計準則記賬,注銷時,稅控盤產(chǎn)生的應交稅費科目的負數(shù),轉入管理費用或者營業(yè)外支出
老師,合同負債/預收供暖費結轉收入怎么做分錄?
勞務派遣行業(yè)有沒有真賬實操老師。我面試成功了要學習下
您好,老師,請問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費,審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎
請問老師 報銷的火車票可不可以抵扣銷項稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務往來,也沒有員工沒有任何費用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負債表在財務軟件上面點擊期末結轉就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
你的意思是,雖然合同約定了9%,但是可以通過補充協(xié)議來開3%
是的,3#就不可以抵扣進項稅額
我們這次結算金額是100萬,對方讓開3%的發(fā)票,稅額是3萬,然后對方說如果我們要開9%的發(fā)票的話,結算款就少6萬,這個意思是 差的6%的稅額吧? 為啥結算款要少給6萬?
他們繳納增值稅就會是9,繳納9和3差額6
這個發(fā)票是我們開給他們的??? 要交增值稅銷項稅 也是我們交啊
3%的話他們少抵扣6萬啊
他們少抵6萬,為什么我們就能多6萬結算款? 我們分包開9%,他們不是能多抵扣嗎
我們開出去的稅點多,繳納的多,他們才可以多抵扣的
所以我沒明白,我們開9%不是對他們有利嗎,他們能多抵扣,為什么讓我們開3%的發(fā)票,還說如果開9%,就結算款少6萬?
開具3%可能認為少抵扣了,所以要求少結算
我們合同上面是這么寫的,這樣子的能按你說的符合要求,可以寫個補充協(xié)議按3%開票嗎
不可以的,因為合同約定9%
那如果這個項目結束了,重新簽一個勞務合同,還能是這個項目名稱嗎,同一個項目名稱? 開3%按新合同
不可以,同一個項目如果同一家單位稅率必須一致