借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 — 其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 — 其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款 —XX 單位 / 個(gè)人(2019 年的明細(xì))
老師好,20年做的壞賬: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在21年又收到款了,該怎么做賬呢? 借:其他應(yīng)收款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
老師,19年預(yù)付款收不回來了,打算做壞賬處理分錄怎么做?
請(qǐng)問老師其他應(yīng)收賬款收不回來轉(zhuǎn)壞賬分錄怎么寫呢?
老師,其他應(yīng)收款壞賬 怎么做分錄?需要提供哪些證據(jù)呢
其他應(yīng)收款50萬(wàn)未收回,怎么做壞賬準(zhǔn)備?做壞賬準(zhǔn)備的前提是什么?會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,麻煩請(qǐng)教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫(kù)表,不涉及稅務(wù),也沒有手工記錄的銷售臺(tái)帳)6月30日未盤點(diǎn),7月1日~5日一直在營(yíng)業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無(wú)法得出,學(xué)生刷校園卡消費(fèi),可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫(kù)存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉(cāng)退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨(dú)立帳戶,每學(xué)期末需把利潤(rùn)上繳至財(cái)政非稅,上繳時(shí)貸方用銀行存款,借方用哪個(gè)科目呢?本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購(gòu),臨時(shí)采買的個(gè)別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個(gè)收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請(qǐng)問印花稅在哪里報(bào),沒找到地方
酒店購(gòu)買餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫(kù)原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來從倉(cāng)庫(kù)拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會(huì)計(jì)怎么做賬?
老師:個(gè)體戶開始有員工工資了,需要申報(bào)員工的個(gè)稅工資嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件里只有一個(gè)營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失的科目,再?zèng)]有找到相應(yīng)的科目,怎么辦呢?
你好,那你直接入營(yíng)業(yè)外支出