沒法抵扣,這個(gè)不能抵扣,沒有發(fā)票抵扣不了。你這個(gè)需要認(rèn)證。

“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
我現(xiàn)在的工作是食品加工企業(yè) 材料是買來的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品 比如從貿(mào)易公司購入海鮮凍品這下 專票進(jìn)來是9 我們賣的是13點(diǎn)的產(chǎn)品 如果我選擇加計(jì)1%扣除的政策 這樣會(huì)很容易被稅務(wù)核查嗎 因?yàn)橄鄬?duì)沒那么正規(guī) 如果核查會(huì)大概怎么核查呢 可能會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
我現(xiàn)在的工作是食品加工企業(yè) 材料是買來的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品 比如從貿(mào)易公司購入海鮮凍品這下 專票進(jìn)來是9 我們賣的是13點(diǎn)的產(chǎn)品 如果我選擇加計(jì)1%扣除的政策 這樣會(huì)很容易被稅務(wù)核查嗎 因?yàn)橄鄬?duì)沒那么正規(guī) 如果核查會(huì)大概怎么核查呢 可能會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,有這樣一個(gè)選項(xiàng),購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品既用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物,又用于生產(chǎn)銷售其他貨物服務(wù),但未能分開核算的,則以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的價(jià)格,或以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)扣除9%后的價(jià)格,作為購貨入賬價(jià)格。本選項(xiàng)為正確選項(xiàng)。 我的問題是為什么是扣除9%后價(jià)格計(jì)入入賬價(jià)格而不是10%,農(nóng)產(chǎn)品不是有個(gè)加計(jì)扣除的政策嗎?
想問下我們是農(nóng)產(chǎn)品深加工一般納稅人企業(yè),購進(jìn)的9個(gè)點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品要加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn),但是有個(gè)情況就是比如:購進(jìn)的實(shí)物是10噸9月入庫,但是發(fā)票可能要到12月或者下一年才來,實(shí)物車間領(lǐng)用可能是在發(fā)票來之前,這樣的話,等發(fā)票來的時(shí)候我原料庫存可能就沒有啦,我的加計(jì)扣除在不能及時(shí)在生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)月加計(jì)扣除 ,怎么處理?
門源縣初期是11.75億
找樸老師解決問題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請(qǐng)問是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計(jì)算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開肯定不太可能,如果在進(jìn)項(xiàng)票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請(qǐng)問這個(gè)成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?


那就是本月就沒辦法進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除是吧,那如果后面發(fā)票進(jìn)來紅沖掉暫估的,那加計(jì)扣除怎么操作呢
開進(jìn)來紅沖暫估的發(fā)票稅額可以進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除嗎
紅沖之前暫估在做發(fā)票的 對(duì)的
那紅沖的這張發(fā)票可以加計(jì)扣除嗎
紅沖的發(fā)票不可以加計(jì)扣除,他最起碼得有發(fā)票是正數(shù),你能抵扣進(jìn)項(xiàng),然后他可以加計(jì)扣除