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老師一般納稅人平時(shí)只計(jì)提增值稅,年末用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)的借袋方嗎

2025-09-04 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-04 08:17

你好,按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度是可以不用的。

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快賬用戶7879 追問 2025-09-04 08:51

老師現(xiàn)在接對(duì)方的賬,他給我的科目余額表期末余額借袋方是相等的,但是應(yīng)付賬款的總額和明細(xì)對(duì)不上是怎么回事, 我錄科目初始數(shù)據(jù)的時(shí)候最后不平衡有差額

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齊紅老師 解答 2025-09-04 08:52

你好,這個(gè)你要去查看這個(gè)科目??床町愂悄膫€(gè)項(xiàng)目導(dǎo)致的。 你是看的財(cái)報(bào)和明細(xì)對(duì)不上是嗎

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快賬用戶7879 追問 2025-09-04 08:54

是他給我的科目余額表上的應(yīng)付賬款的合計(jì)數(shù)和明細(xì)的合計(jì)數(shù)不一致,

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齊紅老師 解答 2025-09-04 08:55

你好,那應(yīng)該找對(duì)方了。

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快賬用戶7879 追問 2025-09-04 09:02

他科目余額表期末余額最后的借袋方是相等的呢

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齊紅老師 解答 2025-09-04 09:05

你好,是這樣,你說的情況,老師了解了,但是老師也跟你一樣,只知道結(jié)果。至于是什么原因,老師也不清楚。所以要跟對(duì)方確認(rèn),問對(duì)方,為什么會(huì)這樣。這樣方便以后我們處理

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快賬用戶7879 追問 2025-09-04 09:16

老師麻煩您幫我算一下應(yīng)付賬款的合計(jì)數(shù)和總數(shù)是不是不一致,這個(gè)是軟件里的科目余額表,都是自動(dòng)生成的,為什么不一致呢

老師麻煩您幫我算一下應(yīng)付賬款的合計(jì)數(shù)和總數(shù)是不是不一致,這個(gè)是軟件里的科目余額表,都是自動(dòng)生成的,為什么不一致呢
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齊紅老師 解答 2025-09-04 09:17

你好,這個(gè)應(yīng)該是軟件設(shè)置的公式,比如有負(fù)數(shù)的時(shí)候,應(yīng)收負(fù)數(shù)部分,他可能放到預(yù)收或者應(yīng)付。

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快賬用戶7879 追問 2025-09-04 09:21

老師有2個(gè)負(fù)數(shù)70000,現(xiàn)在總數(shù)只差1個(gè)70000,

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齊紅老師 解答 2025-09-04 09:22

你好,你要看軟件公式。老師只是提供一個(gè)方向給你。

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快賬用戶7879 追問 2025-09-04 09:23

老師我知道了怎么回事了

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齊紅老師 解答 2025-09-04 09:23

你好,好的。你真厲害,這么快就知道了。

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你好,按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度是可以不用的。
2025-09-04
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-05-22
你好,這種情況結(jié)轉(zhuǎn)或者不結(jié)轉(zhuǎn)都是沒問題的
2024-01-04
你好不是這樣處理的 發(fā)你正確的? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-11-02
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-01-06
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