出口后商品所有權或控制權已轉(zhuǎn)移至境外,退貨時相當于 “境外貨物進口”,故需繳納關稅。 進口關稅需計入退貨商品的 “庫存商品” 成本
請問我公司有國外退貨,退了一批貨回來,當時這個退貨不是我們公司的名義出口的,是用別的公司代我們出口的,但是退回來的時候我們就做的是進口,所以就產(chǎn)生了一個進口的增值稅,我會計分錄上要怎么做呀?
7月,A生產(chǎn)企業(yè)(一般計稅方法納稅人)進口一 批貨物,海關審定的關稅計稅價格為500萬元,關稅稅率為10%。海關代征了進口環(huán)節(jié)的增值稅,A生產(chǎn)企業(yè)取得了海關進口增值稅專用繳款書。A生產(chǎn)企業(yè)從國內(nèi)市場購進原材料支付的價款為800萬元。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為104萬元。外銷貨物的出口離岸價格為 1 000萬元人民幣,內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1 200萬元. A生產(chǎn)企業(yè)出口貨物適用免,抵、退稅的稅收政策,適用退稅率為10%,上期留抵稅額為50萬元。試計算當期繳納和應退的增值稅稅額及免,抵稅額。
老師您好,請教一問題,我公司屬一般貿(mào)易出口生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品時,幫外商在國內(nèi)購買一些隨產(chǎn)品的贈品,出口海關時被海關查柜。要求列出贈品清單并報關出口并出示進貨發(fā)票(現(xiàn)贈品部分已取得增值稅專票),現(xiàn)在狀況是這些贈品超出我司經(jīng)營范圍,請問這個出口發(fā)票能開具嗎?要怎樣開具?這些贈品能出口退稅嗎? ?
外貿(mào)a公司購買一批產(chǎn)品1賣給國外,后來貨到國外之后,因為一些原因?qū)Ψ讲皇詹⑼嘶兀赓Q(mào)a收到這批貨后支付了到港的關稅跟進口增值稅?,F(xiàn)在外貿(mào)a決定內(nèi)銷,賣給國內(nèi)其他公司,請問可以開銷售發(fā)票嗎?并且進口增值稅怎么抵扣?
老師您好,想請教關于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務,實際上出口貨物的所有權依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務處理和稅務申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關于這種方式下的出口退稅,相關稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
老師您好,2022年4月補報申報表車子未開票收入,2022年5-12月增值稅申報表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
好的,謝謝!
你好,不用客氣的了。