是的,就是那樣做的,
公司去年成立的實(shí)收資本為零,老板一直用自己的錢往公司投入都記不到了其他應(yīng)付款,員工開支每月開支八萬多沒有從公司銀行中賬戶走,老板說是他個(gè)人給員工開支了,所以我把這筆賬掛到其他應(yīng)付款可以嗎正好充老板的帳。說明(他這個(gè)公司是咨詢業(yè),成本就是人工,借:主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款工資,可以嗎?我是代帳的
老師,我們賬上前幾年一直掛了應(yīng)付職工薪酬-離職福利129萬,實(shí)際是為了做費(fèi)用不需要支付的,現(xiàn)在我們一大筆其他應(yīng)收款,也是掛在員工頭上,很多都離職了,也是收不回來的,我可以對(duì)沖嗎,借:離職福利 貸:其他應(yīng)收款
你好:老師:我上個(gè)月記了三筆:借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:其他應(yīng)付款Xxx,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款XXX,借:管理費(fèi)用職工福利,貸:其他應(yīng)付款 XXX.我今天將上面三筆費(fèi)用公轉(zhuǎn)私人 XXX帳上,這樣做可以嗎
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個(gè)人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準(zhǔn)備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬,加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開始,無頭無路的?
老師,請(qǐng)問員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會(huì)的視頻?
那如果做短期借款---員工姓名可以嗎
就是掛其他應(yīng)付款-員工姓名,銀行借款才做短期借款
明白了,謝謝老師。還有一個(gè)問題向您請(qǐng)教一下,我是做童裝的,辦公一共三個(gè)軟件,銷售軟件,生產(chǎn)軟件,財(cái)務(wù)軟件,成品入庫都是直接在銷售軟件入庫,然后每個(gè)月直接匯總一個(gè)入庫總金額做錄入到財(cái)務(wù)軟件里面,我家成品有兩種形式,一種自產(chǎn)的,一種是外采的,外采的業(yè)務(wù)模式一般是先預(yù)付訂單20%,然后在預(yù)付大貨款70%供應(yīng)商發(fā)貨,現(xiàn)在銷售軟件每個(gè)月匯總的入庫總金額里面包含外采的成品但是分不出來有多少金額是外采成品,是哪個(gè)供應(yīng)商的。我現(xiàn)在的賬務(wù)這樣處理的:1.預(yù)付20%時(shí),借:預(yù)付賬款-A供應(yīng)商 貸:銀行存款 2.預(yù)付70%大貨款時(shí) 借:借:預(yù)付賬款-A供應(yīng)商 貸:銀行存款
然后等這個(gè)供應(yīng)商的貨全部回來入庫以后,有采購專員統(tǒng)計(jì)好入庫數(shù)據(jù),報(bào)給財(cái)務(wù),做分錄借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 -A供應(yīng)商 但是這個(gè)庫存商品和每個(gè)月銷售軟件匯總的入庫數(shù)據(jù)重復(fù)了,我在做一筆分錄 沖回借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品,這樣賬務(wù)處理做到了銷售軟件庫存金額和財(cái)務(wù)軟件庫存商品金額每個(gè)月數(shù)據(jù)一致,但是影響了在資產(chǎn)負(fù)債表中的在產(chǎn)品數(shù)據(jù),請(qǐng)問老師還有什么其他辦法處理這筆業(yè)務(wù)
暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? ?庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
老師我家是內(nèi)帳,不考慮增值稅發(fā)票這些
那么不考慮增值稅就行了