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老師,請問一下,有筆業(yè)務(wù)是這樣的,上個月月尾有筆訂單,要求我們當(dāng)月就給他們開發(fā)票,不然這個訂單只能放棄。(同時由于發(fā)票額度不夠)當(dāng)月調(diào)整發(fā)票額度時,有上傳簽訂的合同,幾天后才開出的發(fā)票?,F(xiàn)在有這么個問題,就是這個商品出庫單的事。代賬公司要求我們整個出庫單出來,但是月底簽的合同,且商品數(shù)量也大。出庫單整成上個月的日期的話,不合邏輯,也不符合實(shí)際。這種情況應(yīng)該怎么辦

2025-09-02 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-02 10:36

按實(shí)際出庫時間填出庫單,備注對應(yīng)發(fā)票號和延遲開票原因,附上發(fā)票額度調(diào)整記錄、客戶溝通記錄等佐證,再和代賬公司說明實(shí)際業(yè)務(wù)邏輯,確保單據(jù)、業(yè)務(wù)、記賬一致即可。

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快賬用戶3054 追問 2025-09-02 10:48

那個做賬時賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-02 10:58

開票當(dāng)月(上月):雖未實(shí)際出庫,但已開票確認(rèn)納稅義務(wù) 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (不確認(rèn)收入,因商品控制權(quán)未轉(zhuǎn)移) 實(shí)際出庫當(dāng)月:確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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您好,1.可以提前開發(fā)票啊, 2.供應(yīng)商不是必須哦, 3.我們先計提呀,這個收入和成本能匹配上,下月供應(yīng)商發(fā)票來了,把這月計提的分錄紅沖了,再按供應(yīng)商開的發(fā)票入賬就可以了
2023-09-14
您好,只做暫估入賬的會計分錄就行
2023-01-13
你好!這個時候你暫估成本就好了。
2021-04-13
同學(xué)你好 有實(shí)際業(yè)務(wù)就可以開,不算虛開的
2020-12-23
您好,您要嚴(yán)格按會計準(zhǔn)則確認(rèn)做賬還是開票確認(rèn)收入?
2024-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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