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問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會計科目啊非常感謝
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發(fā)現(xiàn),所以財務(wù)對上個月做了結(jié)帳,月末要要付款時財務(wù)查賬的時候才發(fā)現(xiàn),作為財務(wù)您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經(jīng)物料用到生產(chǎn)上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產(chǎn)成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內(nèi)容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現(xiàn)問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會看財務(wù)報表嗎?如何分析財務(wù)報表?
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發(fā)現(xiàn),所以財務(wù)對上個月做了結(jié)帳,月末要要付款時財務(wù)查賬的時候才發(fā)現(xiàn),作為財務(wù)您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經(jīng)物料用到生產(chǎn)上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產(chǎn)成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內(nèi)容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現(xiàn)問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會看財務(wù)報表嗎?如何分析財務(wù)報表?
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發(fā)現(xiàn),所以財務(wù)對上個月做了結(jié)帳,月末要要付款時財務(wù)查賬的時候才發(fā)現(xiàn),作為財務(wù)您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經(jīng)物料用到生產(chǎn)上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產(chǎn)成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內(nèi)容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現(xiàn)問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會看財務(wù)報表嗎?如何分析財務(wù)報表?
#提問#老師麻煩問一下,因為前期倉庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實(shí)際盤點(diǎn)差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn),只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點(diǎn)表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧?哪個老師能給處理一下,麻煩接一下,不會的,不要接?。?/p>
老師 我們有一筆9萬的成本 法人墊付了4完 銀行這邊流水是轉(zhuǎn)法人4萬 銀行轉(zhuǎn)對方5萬 我這賬務(wù)處理該怎么做呢
您好~想咨詢下,1. 什么是賬外資金回流 2.這個為什么與【私卡收款】/【無票收入】有關(guān)?是因為其他應(yīng)付款科目?
增值稅和企業(yè)所得稅2025年政策
海運(yùn)提單中的品名是籠統(tǒng)的,寫的是鉆機(jī)配件,報關(guān)單是按進(jìn)項發(fā)票寫的詳細(xì)配件名(例如密封圈、過濾器等等),這樣會影響出口退稅嗎?提單的品名要與報關(guān)單一致嗎?
老師,請問我司承接A公司的對賬和訂單服務(wù),營業(yè)范圍應(yīng)該選擇什么?
老師,這筆業(yè)務(wù)怎么做
簡易征收的一般納稅人能進(jìn)項抵扣嗎
老師,我們是門窗廠,簽合同可以是材料13%的增值稅,安裝服務(wù)3%的增值稅嗎?
請問非進(jìn)口商付匯,客戶是通過第三方金融機(jī)構(gòu)付款的,在出口收匯情況表填寫原因時怎么描述?
對方稅點(diǎn)為11個點(diǎn) @?我們不含稅貨款29180,開票金額應(yīng)為29180*1.13=32973.4。實(shí)際匯款應(yīng)為29180?09*0.1?29180=32422.22 可是對方開了32422.22的發(fā)票,我總感覺我們吃虧了
您好,收入確認(rèn)應(yīng)以控制權(quán)轉(zhuǎn)移為準(zhǔn),若商品已發(fā)出且客戶簽收(或合同約定風(fēng)險轉(zhuǎn)移),即使未開票也需確認(rèn)收入;若需安裝驗收等附加條件,則需滿足條件后確認(rèn)。發(fā)貨當(dāng)月未確認(rèn)收入時,借記發(fā)出商品貸記庫存商品;若滿足收入確認(rèn)條件但未開票,借記應(yīng)收賬款貸記主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交增值稅,同時借記主營業(yè)務(wù)成本貸記庫存商品。 2.出庫單日期(物流時點(diǎn))與開票日期(稅務(wù)時點(diǎn))無需強(qiáng)制一致,但需確保出庫單日期不早于實(shí)際發(fā)貨日期,且開票時間符合稅法規(guī)定的納稅義務(wù)發(fā)生時間(如發(fā)貨后約定開票日)。 3.月末未完工產(chǎn)品應(yīng)計入生產(chǎn)成本科目,歸集直接材料、人工及制造費(fèi)用。領(lǐng)用材料時借記生產(chǎn)成本-直接材料貸記原材料,月末未完工時生產(chǎn)成本科目借方余額即為在產(chǎn)品成本,無需額外處理。
還有一種情況就是,采購員自己為公司購買的零星物品,比如工具,小材料,螺絲螺母,手套,木板,都是收據(jù)且沒有蓋章,有附采購入庫單,這個要怎么賬務(wù)處理比較好也合規(guī)些?是否要做出庫?
?您好,采購員用收據(jù)買的小東西(沒發(fā)票但有入庫單),先記到管理費(fèi)用或低值易耗品里(借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:現(xiàn)金/其他應(yīng)付款),東西誰領(lǐng)用了就寫個出庫單。收據(jù)要寫清楚買啥、多少錢、誰買的,最好采購員和倉庫都簽字。雖然沒發(fā)票有點(diǎn)麻煩,但單次500元以下的收據(jù)也能抵稅,超過5000塊的話最好補(bǔ)發(fā)票,不然年底報稅可能要補(bǔ)稅
這種入庫單出庫單需要做材料賬嗎?我這邊是所有購入都入原材料,領(lǐng)用時按用途分類分別做管理費(fèi)用制造費(fèi)用生產(chǎn)成本這樣子,如果直接入費(fèi)用低值易耗品,那領(lǐng)用時出庫單放那里,跟這個入庫單一起放嗎?
?您好,?所有采購必須記賬?,入庫單寫清楚品名、數(shù)量、單價,賬本和實(shí)物要一致。 ?直接用的東西(如螺絲、手套)買時直接記費(fèi)用(借:管理費(fèi)用 1000元,貸:現(xiàn)金 1000元)。 能多次用的(如工具)先記低值易耗品,領(lǐng)用時再分?jǐn)偂??單據(jù)保存?:入庫單和出庫單要放一起,收據(jù)也要留好。 ?稅務(wù)關(guān)鍵?:500元以下憑收據(jù)%2B入庫單抵稅(收據(jù)要寫全信息)。5000元以上必須補(bǔ)發(fā)票,否則報稅要補(bǔ)錢!