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我想咨詢(xún)固定資產(chǎn)的問(wèn)題 比如我買(mǎi)了一個(gè)固定資產(chǎn)120萬(wàn)提10年折舊一年提12萬(wàn) 一個(gè)月提1萬(wàn) ,本年已經(jīng)提12萬(wàn),然后我選擇在會(huì)算清繳一次扣除剩下部分108元。 問(wèn)題一:108需要在會(huì)計(jì)上做會(huì)計(jì)分錄嗎? 問(wèn)題二:108以后年度還做會(huì)計(jì)分錄每年還能提12萬(wàn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 這12萬(wàn)還在季度企業(yè)所得稅中費(fèi)用體現(xiàn)嗎?季度利潤(rùn)表還體現(xiàn)在管理費(fèi)用嗎?如果體現(xiàn)是不是在次年匯算中還需要調(diào)增? 季度資產(chǎn)負(fù)債表還體現(xiàn)嗎? 問(wèn)題三:比如買(mǎi)了個(gè)電腦計(jì)入10000萬(wàn)我當(dāng)月直接計(jì)入管理費(fèi)用,這樣做對(duì)嗎?還需要編輯企業(yè)所得稅中的固定資產(chǎn)表吧!對(duì)年度匯算清繳有影響吧,費(fèi)用認(rèn)可不?

2025-08-30 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-30 22:06

老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-08-30 22:16

問(wèn)題一:不需要做會(huì)計(jì)分錄,一次性扣除是稅法規(guī)定,不影響會(huì)計(jì)折舊。 問(wèn)題二:后續(xù)年度仍做計(jì)提折舊分錄,12萬(wàn)體現(xiàn)在季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表;季度預(yù)繳時(shí)按會(huì)計(jì)利潤(rùn)扣除,次年匯算清繳需調(diào)增。 問(wèn)題三:會(huì)計(jì)上若符合固定資產(chǎn)定義,直接計(jì)入管理費(fèi)用不正確;需填企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)表,匯算清繳時(shí)稅法允許一次性扣除(符合條件的),但會(huì)計(jì)處理不規(guī)范。

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快賬用戶5004 追問(wèn) 2025-08-30 22:19

老師不好意思呀!我寫(xiě)錯(cuò)了那個(gè)是1萬(wàn)元,會(huì)計(jì)處理不規(guī)范怎么說(shuō)

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齊紅老師 解答 2025-08-30 22:24

1萬(wàn)元電腦符合固定資產(chǎn)定義(使用超12個(gè)月),會(huì)計(jì)上應(yīng)先計(jì)入“固定資產(chǎn)”并按規(guī)定計(jì)提折舊,直接計(jì)入管理費(fèi)用會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期費(fèi)用虛增、資產(chǎn)未體現(xiàn),屬于處理不規(guī)范。稅務(wù)上可一次性扣除,但不影響會(huì)計(jì)處理的規(guī)范性要求。

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快賬用戶5004 追問(wèn) 2025-08-30 22:30

不知道改怎么感謝你……謝謝你老師,你回答的干凈利落 我還想問(wèn)你問(wèn)題:這個(gè)固定資產(chǎn)選擇一次匯算扣除,有沒(méi)有時(shí)間要求

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齊紅老師 解答 2025-08-30 22:49

固定資產(chǎn)選擇一次性匯算扣除有時(shí)間要求 。 根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊 。固定資產(chǎn)在投入使用月份的次月所屬年度一次性稅前扣除 。例如,2024年12月購(gòu)進(jìn)并投入使用的固定資產(chǎn),應(yīng)在2025年一次性稅前扣除。

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齊紅老師 解答 2025-08-30 22:49

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)您好,那您的表格具體是怎么填的
2021-05-30
1、不可以 2、會(huì)計(jì)上做賬不改變,仍舊按月計(jì)提折舊 3、享受一次性扣除都是要填表格的
2020-12-11
你好,這個(gè)是一次扣除,是說(shuō)你報(bào)稅的時(shí)候可以一次性扣除,但財(cái)務(wù)上做賬還是要按5年折舊去做.
2021-10-22
你好,不需要,企業(yè)所得稅匯算清繳只調(diào)表不調(diào)賬。不需要計(jì)提費(fèi)用。
2022-04-28
您好 1、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)給投資人申報(bào)了工資薪金,這個(gè)工資薪金計(jì)入管理費(fèi)用,年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增,法人工資一年做了2萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表里管理費(fèi)用3萬(wàn)其中有投資人的2萬(wàn),匯算清繳調(diào)增2萬(wàn),23年財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)數(shù)對(duì)不起來(lái)來(lái),不需要更正12月財(cái)務(wù)報(bào)表 只是匯算清繳的時(shí)候體現(xiàn)就好了 2、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年底有未分配利潤(rùn),這個(gè)不是必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤(rùn)為0
2024-01-13
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