您好,你是把數(shù)據(jù)少錄了,是吧
老師,剛剛接手一個公司,已經(jīng)經(jīng)營了一年多,之前沒有會計,我準備2024年1月份開始建賬套。沒有什么科目余額表。只有老板娘做了一個流水賬。這幾天應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收統(tǒng)計出來了。固定資產(chǎn)和存貨就去盤點。我現(xiàn)在這是做內(nèi)賬。實收資本科目。我是去問老板他們開公司一開始轉(zhuǎn)了多少錢進來是嗎?還有損益類科目。我從年初建賬套,是不是就不用填了。都是0
老師,接手一家公司,之前是代賬公司在做賬,23年12月的科目余額表現(xiàn)金的余額很大,八十多萬,實際是沒有的,我接手從24年開始做,這個可以怎么處理呢
老師我要二四年重新建賬,通過對方給我的科目余額表來建期初,但是對方的固定資產(chǎn)只有借方余額,我現(xiàn)在就是想問這個固定資產(chǎn),我是現(xiàn)在從24年一月份建賬的時候重新計算嗎?之前不用管他折舊了多少嗎?還是需要從他以前折舊的年份開始計入?
我們公司23年12月31日前老板一個人股東,24年開始這個加入了合伙人,我們公司需要led銷售及維護,根據(jù)項目進度采購發(fā)貨,24年還有23年以前項目未完結(jié)的收入和支出,我現(xiàn)在需要將24年收到的23年以前項目的收入減去以前項目的支出歸屬給老板個人的借款給公司,我是不是應(yīng)該將24年的收款支出按照項目分類,然后23年項目的收款減去對應(yīng)支出后的余額就是老板借款
老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發(fā)票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業(yè)所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數(shù)。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
這個第6題這句話是對的?
老師,收到貨款訂金,記賬憑證后面只放銀行回單和合同嗎?然后過幾天收到尾款,如何在做憑證?
請問下給學(xué)校食堂提高蔬菜配送的企業(yè)是屬于什么行業(yè)?
解析中紅色的100哪來的
租賃結(jié)束后恢復(fù)最初狀態(tài)的復(fù)原費計入使用權(quán)資產(chǎn),這個使用權(quán)資產(chǎn)后續(xù)要折舊嗎?
員工借款可以從公戶打錢嗎
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,就是我們景點合作,我們是代收代付導(dǎo)游的提成,然后我要用公戶把導(dǎo)游的提成轉(zhuǎn)給導(dǎo)游,導(dǎo)游給我的卡是社保卡,我給他社保卡里轉(zhuǎn)賬行嗎
發(fā)票做紅沖是什么情況的
不是我錄的,是我接手的新單位的賬,發(fā)現(xiàn)他的固定資產(chǎn)沒有明細
今天對了下23年的余額和24年的期初,差了10多萬,怎么辦
如果是少做了,調(diào)增就可以了
在哪里調(diào)增
是直接調(diào)賬,把賬調(diào)成一樣
還有個問題,我手里有個24.5月固定資產(chǎn)的明細表上面的固定資產(chǎn)原值和23年的余額差了2萬多,
這個要查下原因,然后再看下是哪里出錯,再調(diào)賬
我本來想順著24.5月的資產(chǎn)一直從24.6月看看有沒有清理掉的,整理到25.7月份賬面的固定資產(chǎn),這會發(fā)現(xiàn)明細表的余額和賬面的余額也不一致,然后那個明細也不知道有多少是實際有的,每個月賬面計提的折舊會計都是復(fù)制上月的,好像跟按照那個手工表算出來的也不一樣,
這種查不到原因,如果是前面的原因,只能調(diào)賬了
調(diào)賬我知道,第一個是期初23年期末和24年期初給他調(diào)整一致,在兩個賬套,這種現(xiàn)在怎么調(diào)整,怎么做分錄,
這個期初的只能重建賬套,調(diào)分錄也沒用
關(guān)鍵這個報表數(shù)據(jù)也不對,每個月報送稅務(wù)的也不一樣,為啥人家以前不預(yù)警
財報一般不會有預(yù)警
那我能不能直接在8月份做一筆賬把借固定資產(chǎn),期初補錄入回來
可以的,這種直接調(diào)成一樣就可以
分錄貸方怎么做
計入其他應(yīng)付款吧,這樣好些
那后面其他應(yīng)付款怎么平賬呢
公賬上有錢,直接轉(zhuǎn)給老板,用這個來沖賬