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老師,我想問下24年固定資產(chǎn)的科目余額和23年12月的科目余額不一樣,24年開始這公司換了個新帳套,然后到24年賬套,數(shù)據(jù)差了10多萬,現(xiàn)在怎么辦

2025-08-30 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-30 16:02

您好,你是把數(shù)據(jù)少錄了,是吧

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:03

不是我錄的,是我接手的新單位的賬,發(fā)現(xiàn)他的固定資產(chǎn)沒有明細

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:03

今天對了下23年的余額和24年的期初,差了10多萬,怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:04

如果是少做了,調(diào)增就可以了

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:04

在哪里調(diào)增

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:06

是直接調(diào)賬,把賬調(diào)成一樣

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:08

還有個問題,我手里有個24.5月固定資產(chǎn)的明細表上面的固定資產(chǎn)原值和23年的余額差了2萬多,

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:09

這個要查下原因,然后再看下是哪里出錯,再調(diào)賬

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:10

我本來想順著24.5月的資產(chǎn)一直從24.6月看看有沒有清理掉的,整理到25.7月份賬面的固定資產(chǎn),這會發(fā)現(xiàn)明細表的余額和賬面的余額也不一致,然后那個明細也不知道有多少是實際有的,每個月賬面計提的折舊會計都是復(fù)制上月的,好像跟按照那個手工表算出來的也不一樣,

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:13

這種查不到原因,如果是前面的原因,只能調(diào)賬了

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:14

調(diào)賬我知道,第一個是期初23年期末和24年期初給他調(diào)整一致,在兩個賬套,這種現(xiàn)在怎么調(diào)整,怎么做分錄,

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:18

這個期初的只能重建賬套,調(diào)分錄也沒用

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:21

關(guān)鍵這個報表數(shù)據(jù)也不對,每個月報送稅務(wù)的也不一樣,為啥人家以前不預(yù)警

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:22

財報一般不會有預(yù)警

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:30

那我能不能直接在8月份做一筆賬把借固定資產(chǎn),期初補錄入回來

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:31

可以的,這種直接調(diào)成一樣就可以

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:31

分錄貸方怎么做

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:35

計入其他應(yīng)付款吧,這樣好些

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:35

那后面其他應(yīng)付款怎么平賬呢

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:36

公賬上有錢,直接轉(zhuǎn)給老板,用這個來沖賬

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您好,你是把數(shù)據(jù)少錄了,是吧
2025-08-30
收入:核對開票、未開票收入,區(qū)分稅率。 稅費:增值稅、附加稅費、企業(yè)所得稅等,關(guān)注減免、調(diào)整事項。 成本費用:依收入匹配成本,梳理費用發(fā)票。 資產(chǎn)負債:貨幣資金賬實相符,往來款項與對方核對。
2025-04-16
您好,看下這個現(xiàn)金明細賬是怎么來的,這個錢是不是在老板卡里, 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金
2024-01-26
該零件應(yīng)從2024年2月開始計提折舊。折舊年限可按零件預(yù)計使用年限或隨原設(shè)備按剩余66個月折舊。若按零件預(yù)計使用年限折舊,截止到其使用年限到期時;若按原設(shè)備剩余期限,則到2029年7月截止。費用24年12月支付不影響折舊起始與截止時間的判定。
2024-12-10
你好,是的你,你這個年初就是7月的科目余額,你 至少要有7月份的資產(chǎn)負債表才能看到年初數(shù)。或者你去電子稅務(wù)局看他們之前有沒有申報過財務(wù)報表。
2024-09-24
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