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老師,買了一批原材料,這批原材料還沒有收到發(fā)票,但是貨物已經(jīng)收到了,已經(jīng)生產(chǎn)加工了,這個需要暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,下個月收到發(fā)票后又重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

2025-08-29 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-29 15:32

先暫估成本,收到發(fā)票不需要再重新結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1326 追問 2025-08-29 15:34

收到發(fā)票不需要結(jié)轉(zhuǎn),那增值稅怎么辦?現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本需要先把稅提出來嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-29 15:36

暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;原材料 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 原材料/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款

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快賬用戶1326 追問 2025-08-29 15:42

我們貨物是已經(jīng)付款了的,他只是還沒有開發(fā)票給我們,

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快賬用戶1326 追問 2025-08-29 15:44

我們暫估入庫的時候就把暫估原材料的金額和進項稅額分出來?

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齊紅老師 解答 2025-08-29 15:45

是的,按不含稅價做成本的,因為進項要抵扣

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可以的,可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-09-22
你,結(jié)轉(zhuǎn)的成本,如果你之前結(jié)轉(zhuǎn)的跟實際的不一致的話也是需要修改的。
2024-07-29
是的沒錯,一般是這樣的
2022-03-31
借工程材料,貸應付賬款——暫估入庫 沖銷這筆分錄,再做有票的分錄
2022-06-23
支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;原材料 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?原材料(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
2023-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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