同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款 -30310.1
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)收賬款 29958.5
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
申報(bào)表正常做,增值稅是匯總填寫(xiě)的
5月份購(gòu)入,借,庫(kù)存商品100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13,貸:預(yù)付賬款113,已認(rèn)證抵扣了,7月份我們開(kāi)了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開(kāi)了一張113的發(fā)票給我們,因?yàn)楫?dāng)時(shí)品名開(kāi)錯(cuò)了?,F(xiàn)在7月份,進(jìn)項(xiàng)稅額這些,如何做會(huì)計(jì)分錄,完整的,謝謝
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開(kāi)具了電子專票30萬(wàn),其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒(méi)有了,在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫(xiě),現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開(kāi)票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)?直接寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
學(xué)堂老師,您好,咨詢一下,就是11月發(fā)票已出口退稅認(rèn)證,因出口退稅過(guò)不去讓對(duì)方又重新開(kāi)票,沖紅以后并重開(kāi),那這月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫(xiě),那沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅如何填寫(xiě)呢?沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅跟重開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅差1分錢(qián),請(qǐng)教老師了,謝謝!
你好,我單位2022.11月份開(kāi)了一張6萬(wàn)元免稅發(fā)票,實(shí)際上是把稅率寫(xiě)錯(cuò)了,客戶也沒(méi)來(lái)拿,到了2023.1月又重新開(kāi)了一張1%稅率的發(fā)票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現(xiàn)在如果沖紅還必須去稅務(wù)局嗎,需要改2年的申報(bào)表嗎
老師 您好 我們單位去年12月給車買(mǎi)保險(xiǎn)6000 是專票 當(dāng)時(shí)認(rèn)證抵扣了 這個(gè)月紅沖了整張發(fā)票-6000 又重新開(kāi)了一張5000的專票 那所有的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這塊不會(huì) 謝謝
老師您好,我現(xiàn)在公司上家給我們打529.5萬(wàn)賬款,公司總收入,這個(gè)錢(qián)到賬上我需要繳納哪些稅
公寓房不能用煤氣,申請(qǐng)餐飲許可證不知道能批嗎
老師,我想問(wèn)一下,電費(fèi)戶頭在我們公司名下,我們要怎么把這電費(fèi)發(fā)票開(kāi)出去呢
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)6月份工資多計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這種賬務(wù)
郭老師,企業(yè)著火,我們賬上有什么要調(diào)整的,比如有損失原材料
臨時(shí)工工資一個(gè)月可以做多少
老師買(mǎi)了兩臺(tái)逆變器,我是入辦公費(fèi)好還是固定資產(chǎn)好?
個(gè)體工商戶注銷時(shí),賬上還有未分配利潤(rùn),之前每季度已經(jīng)繳納了給人經(jīng)營(yíng)所得稅,那針對(duì)這部分賬上的未分配利潤(rùn)還需要繳納嗎(沒(méi)有初始投資成本)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下養(yǎng)魚(yú)賣(mài)魚(yú)的公司,購(gòu)進(jìn)飼料入什么費(fèi)用?還是成本?還是原材料材料采購(gòu)什么的哦?要入原材料 然后領(lǐng)用入生產(chǎn)成本的嘛?還是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)科目???但是有時(shí)候開(kāi)票少呢,直接入成本就成本高于收入了。
老師,開(kāi)電子普通發(fā)票,要求含稅,稅額那里填0是吧