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老師,您好!請問一下現(xiàn)金折扣在增值稅中按照可變對價做賬的話,那收入很開票收入不一致,增值稅的申報(bào)是按照開票金額繳納呢,還是按照確認(rèn)的收入呢?

2025-08-28 09:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-28 09:18

同學(xué),你好
根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》(2006)規(guī)定: “第六條銷售商品涉及現(xiàn)金折扣的,應(yīng)當(dāng)按照扣除現(xiàn)金折扣前的金額確定銷售商品收入金額。

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的相關(guān)規(guī)定,銷售商品涉及現(xiàn)金折扣的,應(yīng)當(dāng)按扣除現(xiàn)金折扣前的金額確定銷售商品收入金額。

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同學(xué),你好
根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》(2006)規(guī)定: “第六條銷售商品涉及現(xiàn)金折扣的,應(yīng)當(dāng)按照扣除現(xiàn)金折扣前的金額確定銷售商品收入金額。

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的相關(guān)規(guī)定,銷售商品涉及現(xiàn)金折扣的,應(yīng)當(dāng)按扣除現(xiàn)金折扣前的金額確定銷售商品收入金額。
2025-08-28
你好,按照收入去繳納。
2021-06-16
你好 沒開發(fā)票的也要填寫?
2023-12-11
你好,是按照增值稅申報(bào)表的
2021-03-12
你好,按98019.8這個數(shù)據(jù)申報(bào)
2024-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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