你好,只能抵減所得稅。
老師 我問一下 員工來報(bào)銷的汽油費(fèi) 加油票 是普通發(fā)票 進(jìn)賬稅可以抵扣嗎?
請問老師,公司取得加油費(fèi)增值稅普通發(fā)票回來,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
加油的電子普通發(fā)票可以抵扣嗎?左上角有備注:成品油
平常加油開的增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣嗎
小規(guī)模公司加油取得的普通發(fā)票可以抵扣嗎
老師!固定資產(chǎn)清理分錄怎么寫
老師,如果有單位需要證振的,請方老師推薦一下,我把我的初級會(huì)計(jì)證給他們掛,
老師,結(jié)業(yè)稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表哪些余額可以保留的?哪些是必須要沖平的?
種子散籽加工成成品,產(chǎn)生的人工費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,公司有一固定資產(chǎn)500萬,購入時(shí)無票,折舊每年要調(diào)增,但是政府給這個(gè)固定資產(chǎn)補(bǔ)貼了300萬,這300萬作為不征稅收入了,匯算時(shí)這300萬的折舊作為專項(xiàng)財(cái)政資金也是要調(diào)增,那在納稅調(diào)整表上我是在專項(xiàng)支出處調(diào)增還是在資產(chǎn)折舊處調(diào)增?還是同時(shí)調(diào)增?有點(diǎn)蒙了
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。!??!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎(jiǎng)客戶個(gè)稅款項(xiàng)→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1萬;次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會(huì)計(jì)分錄對嗎???麻煩看一下會(huì)計(jì)分錄。還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,入賬是通過“其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”比較合適呢?
老師,請問我們準(zhǔn)備開票是林業(yè)產(chǎn)品*三剩物(樹根),數(shù)量為零,半個(gè)月的獎(jiǎng)勵(lì)金額2萬元,那發(fā)票可以開零嗎?要怎么注明?
老師有關(guān)最近社保問題,員工不想?yún)⒈5脑捚髽I(yè)應(yīng)該怎么處理合規(guī)。
老師,驗(yàn)資報(bào)告是在事務(wù)所出的嗎
破損了怎么記來,怎么記分錄來
隨便誰的車開加油票都可以嗎
你好,不可以,要公司的車,或者公司租的車
那公司員工的車可以嗎
你好,除非公司租賃了他的車。
那員工替公司辦事情,公司讓自己去加油站開票回來報(bào)銷,這個(gè)票可以抵所得稅嗎