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我公司是一般納稅人,去年12月購買了一輛個人的車,開具發(fā)票是二手車銷售普通發(fā)票,現(xiàn)要賣車給個人,需要開具發(fā)票的稅率是多少?
老師,個人車過戶到我們公司,對方都需要交哪些稅?二手車買賣,稅率是多少?
我公司是建筑業(yè),一般納稅人,21年公司購買了一輛二手汽車,這輛車是2019年的車子,從個人過戶給我公司,開具的是二手車交易市場的普票,現(xiàn)在要把這輛車賣掉,我公司是自己開具發(fā)票嗎?按多少稅率計稅?
老師,公司買了輛二手車當(dāng)時沒有抵扣進項,現(xiàn)在又把這個車要買給個人,按多少稅率交增值稅
公司和個人購買了一輛二手車,現(xiàn)在要銷售,需要交什么稅
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務(wù)成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎?
老師,在自然人電子稅務(wù)局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項附加扣除,員工說已經(jīng)填了,我這邊點開看不到
您好~想咨詢下:商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負,分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計提折舊,現(xiàn)2025年11月會收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不知道怎么處理好,稅務(wù)有沒有風(fēng)險
招待費和無發(fā)票的費用通常的報銷審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫存較多,現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價轉(zhuǎn)售給B,但每臺需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售,a需要把貨退給我們公司,我們再售賣給B,他們之間不能直接對接,那a怎么把每臺2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價和開票相差1.3萬未開票,審計費1.5萬他們付的,要退回他們,意思是1.3萬的票 不開了,審計費1.5萬也不轉(zhuǎn)了,差額2千轉(zhuǎn)對方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報高企,要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作
您好,公司賣二手車給個人需要交幾種稅:增值稅方面,小規(guī)模納稅人可以按3%征收率減按2%交,比如賣10萬元就是100000×2%=2000元;附加稅費包括城建稅(增值稅的7%)、教育費附加(3%)和地方教育附加(2%),小規(guī)模納稅人這些都能減半;如果賣車賺了錢還要交企業(yè)所得稅,稅率一般是25%;另外還要交印花稅,按車價的0.05%計算,小規(guī)模納稅人也能減半
公司是一般納稅人
?您好,一般納稅人賣二手車給個人,重點交稅情況如下:之前買這車時抵扣過進項稅的,賣時按 13% 稅率算增值稅;沒抵扣過的,可按 3% 征收率減按 2% 交增值稅。然后按交的增值稅額,算 7%(或 5%、1%)的城建稅、3% 的教育費附加、2% 的地方教育附加。還要按車價 0.05% 交印花稅,賣車賺的錢要并入公司利潤,按 25%(符合條件可享小微企業(yè)優(yōu)惠)交企業(yè)所得稅
是這樣的,這輛車最開始是公司買的,公司抵扣過稅,后面公司經(jīng)營困難,又把車賣給個人了;今年年初的時候公司覺得又可以了,又把車從個人手上買回來了,沒有抵扣稅,現(xiàn)在又不行了,又要賣了?
?您好,公司這次賣這車,因為最開始買時抵扣過稅,所以增值稅通常按 13% 算;要是年初從個人手里買回來沒抵扣稅且符合條件,也能按 3% 減按 2% 交增值稅。然后按交的增值稅額,算 7%(或 5%、1%)的城建稅、3% 的教育費附加、2% 的地方教育附加,再按車價 0.05% 交印花稅,賣車賺的錢要并入公司利潤,按 25%(符合小微企業(yè)條件可優(yōu)惠)交企業(yè)所得稅。
那這次公司賣車,到底是13%還是2%
?您好,一般納稅人賣車的增值稅稅率是 13% 還是 2%,主要取決于車輛的購進時間和進項稅額抵扣情況。如果這輛車是公司在 2009 年 1 月 1 日以后購進的,并且購進時已經(jīng)按照規(guī)定抵扣了進項稅額,那么現(xiàn)在銷售時就按照 13% 的稅率計算繳納增值稅。如果該二手車是 2008 年 12 月 31 日以前購進的,或者屬于不得抵扣且未抵扣進項稅額的情況,那么可以按照簡易辦法依照 3% 征收率減按 2% 征收增值稅